同學你好 你填寫的是不動產那列嗎
小規模納稅人未達到月度未達到10萬元的收入,季度30萬,這個在增值稅申報表申報的時候,是不是填在未達起征點銷售額那一行里面
小規模納稅人二季度銷售不動產434742元,填增值稅申報表填在征收率5%的那行,然后保存的時候就提醒我未達到起征點,不要交稅可是銷售不動產是要交稅的
小規模納稅人二季度銷售不動產434742元,填增值稅申報表填在征收率5%的那行,然后保存的時候就提醒我未達到起征點,不要交稅
小規模納稅人二季度銷售不動產434742元,填增值稅申報表填在征收率5%的那行,然后保存的時候就提醒我未達到起征點,不要交稅可是銷售不動產是要交稅的
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
老師你看一下填的表對嗎
就是這樣填寫的哦