你好。伙食費這樣分錄對的
老師伙食費,是屬于,管理費用。還是屬于,應付職工薪酬--職工福利,呢
請問,老師1月份的伙食費支出憑證 借;管理費用 教師伙食費 貸;庫存現金 借:應付職工薪酬 _職工福利費_伙食費 貸:應付職工薪酬_職工福利費_伙食費。
請問我們公司交伙食費2100(其中單位交1000,個人交600,待售保安500) 分錄怎么寫,不會 借管理費用-福利費 2100 貸 應付職工薪酬-福利費 2100 借應付職工薪酬-福利費 1000 其他應付款-代付伙食費 1100 貸現金 1100 收取個人 借現金1100 貸:其他應付款-代付伙食費 1100
老師就是食堂購買米借應付職工薪酬福利費貸現金100元月末結轉借結余貸伙食支出100元嗎
老師好,請教一下,員工食堂購菜及食堂用品放在應付職工薪酬--職工福利費。每月末,我都是按計提:管理費用--職工福利費 貸:應付職工薪酬--職工福利費;2、支付菜金及其他用品時:借:應付職工薪酬--職工福利費 貸:現金。可以吧
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
2023,2024,均有一筆研發支出,均約20萬。以前會計忘記結轉到管理費用了。 2025年一月也同樣一筆同等金額的,我1月末,結轉到了管理費用。請問:2+3季度,我分別把2023+2024年該結轉未結轉的結轉到管理費用下,可以嗎?我們小企業準則,以前年度都是虧損 0收入。今年開始銷售了(這樣分開不同季度轉管理費用,每個季度數據比較一致,波動不太大)
稅務師去年報名了沒去考,算成績嗎?
我現在要更正24年利潤表,涉及到利潤影響了,請問我所得稅報表要同步去修改嗎?
去年出口的業務到今年才開票出去 、要寫情況說明如何寫才合理呢
老師為什么要這樣分錄啊!我是懵的
您好 你就是順序反了,意思一樣 正常順序這樣 計提分配 借;管理費用 教師伙食費 貸應付職工薪酬 _職工福利費_伙食費 發放 借應付職工薪酬_職工福利費_伙食費。 貸現金
哦!老師,那我們會計他做的憑證都是發放,沒有計提這樣也可以嗎?
借:應付職工薪酬 _職工福利費_伙食費 貸:應付職工薪酬_職工福利費_伙食費。 后面這個分錄 就相當把計提 補上了?
老師,我們會計的憑證是這樣做的,我想知道這樣沒有計提也可以嗎? 借:管理費用教師伙食費 貸:現金
需要計提的。正因為他沒有計提,所以后面才補的那筆分錄。相當于把具體補上了。 補上就可以。
老師,我發給你看,這樣的憑證就沒有計提,是不是也可以
這個憑證上這一筆不行? 要計提??
老師如果不計提有沒有影響
不計提就是 賬務處理不正確,應付職工薪酬核定不準確? ?要更正的?