借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬--職工福利, 是這么做的,借應(yīng)付職工薪酬--職工福利, 貸庫存現(xiàn)金
老師伙食費(fèi),是屬于,管理費(fèi)用。還是屬于,應(yīng)付職工薪酬--職工福利,呢
請問,老師1月份的伙食費(fèi)支出憑證 借;管理費(fèi)用 教師伙食費(fèi) 貸;庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)付職工薪酬 _職工福利費(fèi)_伙食費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬_職工福利費(fèi)_伙食費(fèi)。
老師,想問一下,給員工宿舍叫的住宿費(fèi)屬于管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)呀還是應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)呀?
食堂伙食費(fèi),是不是要先計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)里面 借:管理費(fèi)用 食堂伙食費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸:銀行存款
支付辦公室職工伙食的蔬菜大米,是在管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi),還是管理費(fèi)用-福利費(fèi)呢?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增