還要計提 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬福利費
老師,食堂買的菜記借:應付職工薪酬—福利費 貸:其他應付款 ,這個月末要怎么結轉?
請問,老師1月份的伙食費支出憑證 借;管理費用 教師伙食費 貸;庫存現金 借:應付職工薪酬 _職工福利費_伙食費 貸:應付職工薪酬_職工福利費_伙食費。
老師免費的醫院食堂購買米油餐具直接借醫療支出-職工福利費貸現金就一個分錄不寫借應付職工薪酬福利費里面可以嗎
老師醫院食堂免費吃,1、食堂購買的餐具借醫療支出福利費貸應付福利費再借應付福利費到現金2、那食堂購買的米面菜直接就一個分錄借醫療支出福利費貸現金是吧謝謝老師
老師醫院食堂免費吃,1、食堂購買的餐具借醫療支出福利費,貸應付職工薪酬福利費,再借應付職工薪酬福利費,貸現金2、那食堂購買的米面菜直接就一個分錄借醫療支出福利費貸現金嗎
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增