你好 建議去稅局申報 看是否需要增加經營范圍
老師,如圖,公司只有服務類開票范圍,這季度開了張銷售類的圈綠色部分,報季度增值稅的時候系統只有服務類發票數據導入申報表,銷售類發票的數據沒法導入和人工輸入。那我能把銷售類數據加到服務類那欄嗎,使之上季度開票金額和開票額對得上
請教個問題:我是個體工商戶,2020年四季度開了張貨物勞務的票,四季度的時候增值稅稅務登記那只登記了信息服務類,沒有登記商業的稅目,我于2022年1月4日登記了商業的稅目?,F在增值稅及附加稅申報表上貨物及勞務列第11欄自動顯示有數第21欄顯示為0,能報存。把21欄塡上數保存顯示“本期未達起征點免稅額應等于第11欄未達起征點銷售額乘以征收率,并且允許1角錢誤差!”樣式的提醒。我現在怎樣報,如果找稅務,找那個科
老師,我們是進出口公司。之前按照按照銷售發票申報的增值稅和所得稅收入。銷售發票也是根據報關后,進項發票取得了,才開相應的銷售發票確認收入。結果,現在稅務出現異常。進出口那邊跟稅務我們申報數據就對不上。主要原因就是,比如2021年的出口,進項發票2022年才收回來,所以收入就報在2022年了,2022年有的出口業務,收入就確認到2023年了,2023年的,大部分就確認到今年了。銷售發票也是今年開的。現在稅務要求把數據還原,相當于以出口那邊的數據為準。那我們確認到后面年度這種收入和成本怎么改到當年。和去稅務大廳更正申報
郭老師,你好。 老師,我們是進出口公司。之前按照按照銷售發票申報的增值稅和所得稅收入。銷售發票也是根據報關后,進項發票取得了,才開相應的銷售發票確認收入。結果,現在稅務出現異常。進出口那邊跟稅務我們申報數據就對不上。主要原因就是,比如2021年的出口,進項發票2022年才收回來,所以收入就報在2022年了,2022年有的出口業務,收入就確認到2023年了,2023年的,大部分就確認到今年了。銷售發票也是今年開的。現在稅務要求把數據還原,相當于以出口那邊的數據為準。那我們確認到后面年度這種收入和成本怎么改到當年。和去稅務大廳更正申報
公司給員工簽勞務合同以規避交社保風險,能規避的這個風險嗎?
老師 問下實操中收到的發票和銀行實際轉賬差幾角錢或是幾分錢,這樣應該怎么做賬???
請問免稅收入也要交增值稅嗎?
公司單獨建了一間房做食堂,需要繳什么單獨的稅嗎?
我是個做電商的個人,進貨廠家需要公對公轉帳,我是個人,沒有公司,我找個公司簽了購貨合同,代付了貨款,貨發給了我,發票開給了代付款公司,我再從代付款公司那里買回來貨,這樣有問題嗎?
老師,公司與公司之間簽訂的租賃合同,可以用公司法人個人的賬戶給另一個公司公戶打租賃款嗎?
老師您好,從小規模處取得3%增值稅專用發票,用于生產高稅率的貨物,可按票面金額和9%扣除率計算抵扣進項稅額,進行網上計算抵扣申報?
村集體中,項目尾款不需要支付,可以借記應付賬款,貸記收益分配—未分配收益嗎?還是借記應付賬款,貸記其他收入,當發現財政所和村集體就同一筆質保金,同時都有掛欠的情況下表示村集體重復掛欠了,銷賬可以借記應付賬款,貸記未分配收益嗎
收到名稱為:工廠委外加工系統軟件發票,怎么賬務處理
老師公司固定資產選擇了加速折舊。后面的問題怎么理解? 會計處理方式是否與稅法一致,若會計做分年度折舊扣除,是否在后年度做納稅調增。