同學(xué)你好 收入調(diào)整 梳理跨期交易,明確金額和期間。 補(bǔ)記和沖減收入分錄(如 2021 年補(bǔ)記:借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整 - 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;2022 年沖減:借:以前年度損益調(diào)整 - 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)收賬款),同時(shí)調(diào)整增值稅相關(guān)科目。 調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表相關(guān)項(xiàng)目。 計(jì)算企業(yè)所得稅變化,補(bǔ)繳或退稅,如補(bǔ)稅分錄:借:以前年度損益調(diào)整 - 所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 企業(yè)所得稅,繳納時(shí)再做相應(yīng)分錄。 成本調(diào)整 確定成本跨期情況。 補(bǔ)記和沖減成本分錄(如 2021 年補(bǔ)記:借:以前年度損益調(diào)整 - 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品;2022 年沖減:借:庫(kù)存商品,貸:以前年度損益調(diào)整 - 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)。 調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)內(nèi)容。
老師,我們公司在2021年11月申報(bào)出口的,請(qǐng)問(wèn)要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現(xiàn)在還有這種申報(bào)期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請(qǐng)問(wèn)我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說(shuō)在申報(bào)了3月的增值稅后就要申報(bào)退稅了,要在3月份申報(bào)的增值稅中申報(bào)出口的那個(gè)銷售收入,然后把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證在3月才能在4月退稅
?老師,請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開(kāi)票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開(kāi)票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開(kāi)發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
老師,我們公司4月份購(gòu)入和銷售了一批貨物,因?yàn)榘l(fā)票額度不足,稅務(wù)局那邊還沒(méi)批下來(lái),所以當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票。但稅局要求我們4月份征期要確認(rèn)未開(kāi)票收入,但可以按照進(jìn)項(xiàng)的金額和稅額確認(rèn),這樣就可以先不交增值的那部分稅款了,所以我按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額和稅額申報(bào)了未開(kāi)票收入,但是做憑證我應(yīng)該怎么做呢老師
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是出口退稅企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)稽查到按照2022年度報(bào)關(guān)單金額確定收入是5100多萬(wàn)元,,而之前財(cái)務(wù)申報(bào)的2022年度申報(bào)的企業(yè)所得稅收入是4260萬(wàn)元,收入少申報(bào)800多萬(wàn),先稅務(wù)讓調(diào)整以前,按照出口報(bào)關(guān)單來(lái)申報(bào)收入,這樣就會(huì)產(chǎn)生很多企業(yè)所得稅,當(dāng)然稅務(wù)表示可以調(diào)整當(dāng)年的成本和費(fèi)用,那當(dāng)年的成本有跨年申報(bào)的,一張張發(fā)票去核對(duì)工作量非常大,我想能不能用這種方式呢,就按照稅務(wù)系統(tǒng)所取得的發(fā)票金額算2022年成本和費(fèi)用金額可否?還是說(shuō)如果按照這個(gè)金額算,必須匹配銀行支付金額呢?老師有更好的辦法嗎?
老師,我們是進(jìn)出口公司。之前按照按照銷售發(fā)票申報(bào)的增值稅和所得稅收入。銷售發(fā)票也是根據(jù)報(bào)關(guān)后,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取得了,才開(kāi)相應(yīng)的銷售發(fā)票確認(rèn)收入。結(jié)果,現(xiàn)在稅務(wù)出現(xiàn)異常。進(jìn)出口那邊跟稅務(wù)我們申報(bào)數(shù)據(jù)就對(duì)不上。主要原因就是,比如2021年的出口,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2022年才收回來(lái),所以收入就報(bào)在2022年了,2022年有的出口業(yè)務(wù),收入就確認(rèn)到2023年了,2023年的,大部分就確認(rèn)到今年了。銷售發(fā)票也是今年開(kāi)的。現(xiàn)在稅務(wù)要求把數(shù)據(jù)還原,相當(dāng)于以出口那邊的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。那我們確認(rèn)到后面年度這種收入和成本怎么改到當(dāng)年。和去稅務(wù)大廳更正申報(bào)
老師,開(kāi)紅字發(fā)票會(huì)影響企業(yè)稅務(wù)級(jí)別評(píng)分么?
老師,你好,我申報(bào)企業(yè)所得稅,1季度確實(shí)沒(méi)有收入,收入小于成本,風(fēng)險(xiǎn)提示是中,這樣沒(méi)事吧?
老師應(yīng)交稅費(fèi)為—9809.85要處理嗎?因?yàn)榍捌谫I車,后面我們是銷售蔬菜和豬肉免稅得,所以就一直留抵,需要賬務(wù)處理嗎?
匯算清繳財(cái)務(wù)年報(bào)已經(jīng)報(bào)上了,所得稅報(bào)表顯示于財(cái)務(wù)報(bào)表填寫的0不一致是怎么回事,財(cái)務(wù)報(bào)表我反復(fù)看過(guò)不是0
父母的商服贈(zèng)與需要交哪些稅?后期買面需要交個(gè)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師2025年注冊(cè)的公司,注冊(cè)資金50萬(wàn),需要實(shí)繳嗎,
老師,問(wèn)個(gè)合同問(wèn)題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應(yīng)商匯了預(yù)付款,因?yàn)楫?dāng)時(shí)總金額未定也沒(méi)簽合同,在4月供應(yīng)商把多余的貨款退回來(lái)了,這個(gè)合同我該按那個(gè)金額去做合同啊?
老師 我是個(gè)體工商戶 我們有個(gè)變壓器 ,供電公司給我們開(kāi)出專票 13個(gè)點(diǎn) 這個(gè)電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們?cè)侔凑蘸惤痤~給對(duì)方公司開(kāi)票 但是開(kāi)出來(lái)的票是普通發(fā)票 1%,這樣會(huì)有一個(gè)差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒(méi)有多收一分錢
400萬(wàn)利潤(rùn)怎么籌劃所得稅
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)資和外資都是小規(guī)模納稅人,也都是小微企業(yè),企業(yè)所得稅是一樣的嗎?
分錄是做到哪一年,幾月份呢?
做在今年就可以了
調(diào)整21年,22年,23年,憑證都記錄在2024年?
對(duì)的,因?yàn)槭强缒暾{(diào)整的分錄
稅務(wù)讓我們?nèi)ジ钠髽I(yè)所得稅申報(bào)表,那怎么改?收入多了,那增值稅申報(bào)表也就要改
那你就只能反結(jié)賬回去所屬年度改
那這樣的話,就要去稅務(wù)大廳改正每個(gè)月的增值稅申報(bào)表,和季度的所得稅報(bào)表,和每一年的稅務(wù)年報(bào)嗎?
對(duì)的 現(xiàn)在很多稅局都這樣要求要去所屬期內(nèi)改
那把發(fā)票開(kāi)到2022年的,收入現(xiàn)在改到21年去。那增值稅開(kāi)票數(shù)據(jù),跟出口收入數(shù)據(jù)又對(duì)不上了怎么辦
這個(gè)只能逐年更正的
我的意思是,發(fā)票開(kāi)在后面年度,但是數(shù)據(jù)現(xiàn)在按照出口的數(shù)據(jù)去報(bào)增值稅,這樣申報(bào)的增值稅數(shù)據(jù)跟開(kāi)票金額就會(huì)有差異,怎么辦,系統(tǒng)也會(huì)預(yù)警呀
這個(gè)得去稅局大廳操作哦