你好,收入是和成本對應(yīng)的,你如果沒有收入,正常是沒有成本的。
老師您好,小微公司這季度支出大于收入,在填企業(yè)所得稅季報時,左腳底下的《政策風險提示服務(wù)》顯示風險,說收入列少了,我直接申報會不會有風險?利潤表資產(chǎn)負債表上已申報成功沒有更改的。
第三季度做賬的時候暫估成本,第四季度沖掉暫估,實際的成本小于暫估的實際成本,所以導(dǎo)致第四季度成本出現(xiàn)負數(shù),填寫所得稅申報表提示本季收入小于上個季度的收入,這樣有風險沒?
老師,申報年度企業(yè)所得稅申報表風險提示營業(yè)外收入小于營業(yè)成本,可以提交嗎
老師:您好!我們是小規(guī)模納稅人。今年至今都沒有業(yè)務(wù)收入,只有成本和費用。這個季度的企業(yè)所得稅申報,填完數(shù)據(jù)后做了一下風險提示服務(wù),提示中度風險疑點:營業(yè)收入小于營業(yè)成本。但這就是實際業(yè)務(wù)情況。想請教一下老師,如果提交申報,會不會稅務(wù)關(guān)注,推送風險疑點,要提交相關(guān)說明呢?
老師你好!我有個單位收入有政府補助這塊,入賬的時候是做營業(yè)外收入的,在季報的時候,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表(。A類)中但是營業(yè)外收入數(shù)據(jù)不在這表里體現(xiàn),風險提供就營業(yè)收入小于營業(yè)成本,像這類情況沒事吧?
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報酬還是正常薪資報個人所得稅
我們是道路運輸公司,工資一直都是做的主營業(yè)務(wù)成本
你好,你如果沒有收入的話,這些工資不能做成本。 你實際有給人做運輸,你做了成本,那么你肯定就有對應(yīng)的收入。
科目改管理費用-工資?
你好,可以的,可以入期間費用。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,改完后,沒有收入和成本,利潤是負數(shù)風險提示,低,這樣沒事吧,因為有管理費用
你好,這個沒關(guān)系的,不用擔心。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。