你好,可以的,操作沒問題。
有家公司簽了合同就要先開發票再付款,我們公司是需要選收貨款再發貨?這樣可以嘛?
老師,下午好,咨詢您個問題,我公司付給工廠一筆貨款,貨還沒有出對方把公司給注銷了,那這筆貨款可以讓這家公司的法定代表人個人賬戶退還給我們嗎?
老師,我公司和個人簽進貨合同,公戶給對方付款,對方是不是需要去稅務局代開普票給公司,沒有發票不行吧
老師您好,我們公司從香港個人手里購買了顯卡,貨款是法人直接轉給供貨商個人的,由報關中介幫忙做的進口,中介給了我們進口的增值稅繳款書,請問我們需要再跟供貨商個人簽訂合同么,然后讓供貨商個人給我們開貨物發票
老師,我們是總代理商,一公司跟我們簽購買合同,款已經支付給我們,也要求我們開發票出去了,但現在的問題是那家公司有5個營業點,這批貨是分別在5個二級代理商那出貨,我們給到二級代理商和這家公司的價格是不一樣的,那這筆賬該怎么進行賬務處理
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
發票不會被認為是虛開的吧?
你好,這個你們有合同有發票,一般不會。