同學,你好 對的,農產品
請問老師從一般納稅人處購進農產品收到專票用于生產13稅率的貨物,是按照票面稅額抵扣還是計算抵扣10
老師,一般納稅人收購農產品從小規模納稅人處取得3%征收率的專票,計算抵扣9%進項稅以后,若用于加工13%稅率的貨物,還可以加計扣除1%進項稅嗎?
老師,增值稅小規模納稅人購進消耗性生物資產-苗木收到帶有進項稅額的發票可以進行抵扣嗎?另外,可以按扣除率進行扣除嗎?總的來說,對于小規模納稅人來說,進項稅額和扣除率那種可以用?
從小規模處購進了3%的產品,取得了發票,認證抵扣時按票面金額和9%的扣除率計算抵扣了100元的進項稅,但是在取得發票進行賬務處理時,只按照票面金額沖減了購進成本50,我想知道100-50這個中間差額怎么處理呢?
從按簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規模納稅人取得增值稅專用發票的,以增值稅專用發票上注明的金額和9%(或10%)的扣除率計算進項稅額;請問老師能說通俗一點嗎?
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
怎么進行網上計算抵扣申報?申報步驟分別是?
同學,你好 選擇計算
老師,我還是不會,能帶入數據操作下一步看看嗎?
同學,你好 不好意思,沒有下一步的圖片