你好,這個管理費用是什么意思
老師 您好 我現在計提10月得工資 公積金 社保 這樣做分錄正確嘛 借:管理費用-工資3600 管理費用-社保(單位繳納部分)586.11 管理費用-公積金(單位繳納部分)180 貸:應付職工薪酬-工資 3600 應付職工薪酬-社會保險費586.11 應付職工薪酬-公積金 180
老師你好!我們公司現在準備申請高新企業,前期準備就是把研發人員的工資、社保、公積金歸集 計提工資 借:研發支出-費用化-工資 管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提社保、公積金 借:研發支出-費用化-社保 研發支出-費用化-公積金 管理費用-社保 管理費用-公積金 貸:應付職工薪酬-社保/公積金 這樣計提對嗎?
老師我們公司剛剛在申請高新企業,現在要先把研發人員工資,社保、公積金歸集麻煩看一下我下面的會計分錄對不對,有沒有完整 1.計提工資: 借:研發支出-費用化支出-工資 管理費用-職工薪酬(管理人員) 貸:應付職工薪酬-職工工資 2.計提社保、公積金(研發人員) 借:研發支出-費用化支出-社保 研發支出-費用化支出-公積金 貸:應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-公積金 3.月末結轉費用化 借:管理費用-研究費用 貸:研發支出-費用化支出-工資 研發支出-費用化支出-社保 研發支出-費用化支出-公積金
老師,公司有研發支出的工資/社保,計提是借:研發支出-費用化支出-工資/社保 貸:應付職工薪酬 月末結轉時 1.借管理費用-研究支出 貸 研發支出-費用化支出-工資 這樣對著嗎
計提研發人員工資和社保是 借:研發支出-費用化支出-研發人員工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:研發支出--費用化支出-研發人員社保費 貸:應付職工薪酬-社會保險費 這樣做賬嗎
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
公司購入肥料,使用肥料,和結轉怎么做會計分錄,公司是農業公司
2025年4月支付員工3月的工資,那2025年3月員工工資個稅申報所屬期是3月還是4月?
賣給個人的不開票收入,怎么做賬務處理?
公司每年都能從個稅軟件申請退個稅是什么?年年弄一次
老師,我想問下,我們是小規模,做電商,有的收入是賣貨,有的收入是小程序上下單寄快遞的收入,申報增值稅的時候,應該填貨物及勞務銷售額還是服務不動產銷售額呢
就是管理人員的工資
老師你好!這樣計提對嗎?
你好,那這樣計提沒有問題
發放工資 借:應付職工薪酬-工資 其他應付款-社保 其他應付款-公積金 應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 會計分錄對嗎?
不對,個稅不是在借方,應該是貸方
你之前社保入的其他應付款嗎?