是的您做的是正確的
老師,工資都是這月發的上月工資,那么研發人員工資,在1月的記賬里計提是借研發支出-費用化支出,貸應付職工薪酬,結轉借管理費用,貸研發支出。到2月發放的時候,借應付職工薪酬,貸銀行存款 這樣對嗎
老師你好!我們公司現在準備申請高新企業,前期準備就是把研發人員的工資、社保、公積金歸集 計提工資 借:研發支出-費用化-工資 管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提社保、公積金 借:研發支出-費用化-社保 研發支出-費用化-公積金 管理費用-社保 管理費用-公積金 貸:應付職工薪酬-社保/公積金 這樣計提對嗎?
老師我們公司剛剛在申請高新企業,現在要先把研發人員工資,社保、公積金歸集麻煩看一下我下面的會計分錄對不對,有沒有完整 1.計提工資: 借:研發支出-費用化支出-工資 管理費用-職工薪酬(管理人員) 貸:應付職工薪酬-職工工資 2.計提社保、公積金(研發人員) 借:研發支出-費用化支出-社保 研發支出-費用化支出-公積金 貸:應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-公積金 3.月末結轉費用化 借:管理費用-研究費用 貸:研發支出-費用化支出-工資 研發支出-費用化支出-社保 研發支出-費用化支出-公積金
研究階段,直接負責研發的人員工資,借 研發支出-費用化支出-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款,對嗎
老師,每月月初單位繳納社保,研發人員的社保單位繳納部分計入研發費用時,月底需要計提研發人員社保,會計分錄:借:研發支出-費用化支出-社保貸:應付職工薪酬-社保,然后結轉本月研發支出借:管理費用-研發費用貸:研發支出-費用化支出-社保,這樣寫分錄正確嗎?
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
你好,老師,請問電商企業抖音后臺開過來的運費賠付的快遞費會計科目怎么做
老師你好,合同取得成本的核算內容是企業核算取得合同發生,預計能夠收回的增量成本,預計能夠收回是啥意思
第三季度 利潤總額負數,報季度 企業所得稅時 牽扯退稅問題嗎
老師,匯算清繳企業所得稅要退稅,這個月季報要繳稅,匯算清繳退稅在哪里填嗎?還是系統帶出來
請問老師,公司有客戶打了錢進公賬,又不需要開票,這一直掛賬上,需要怎么處理呢?
老師你好,請問農村合作社收到的政府補助是不是要繳納所得稅
臨時工工資怎么入賬合適呢,
老師,請問公司問A借款,然后法人用個人戶還給A了,這種怎么記賬?
老師,小規模小微企業,民宿住宿,無票收入填在哪行
月底是不是需要手動結轉?。?
是的!需要結入管理費用!