是的,是這樣進行計提的
老師 您好 我現在計提10月得工資 公積金 社保 這樣做分錄正確嘛 借:管理費用-工資3600 管理費用-社保(單位繳納部分)586.11 管理費用-公積金(單位繳納部分)180 貸:應付職工薪酬-工資 3600 應付職工薪酬-社會保險費586.11 應付職工薪酬-公積金 180
1.計提工資: 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資 2.計提社保/公積金(單位部分) 借:管理費用-社保(單位部分) 管理費用-公積金(單位部分) 貸:應付職工薪酬-社保(單位部分) 應付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發工資: 借:應付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應付款-社保(個人部分) ?????? 其他應付款-公積金(個人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應付職工薪酬-社保(單位部分) 應付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應付款-社保(個人部分) 其他應付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計提社保,工資,發放和繳納社保,的分錄對不對?謝謝
老師好,每個月計提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎? 計提時: 工資部分: 借:管理費用-管理人員職工薪酬/銷售費用-銷售人員職工薪酬 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 單位承擔社保: 借:管理費用-社會保險(單位) 貸:應付職工薪酬-應付社會保險 借:管理費用-住房公積金(單位) 貸:應付職工薪酬-應付住房公積金 個人部分 借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應付職工薪酬-應付社會保險費、應付住房公積金 其他應付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發放: 借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款
老師好,請問我計提發放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊 計提工資、社保公積金個人部分: 借:管理費用/銷售費用-職工工資 貸:應付職工薪酬-職工工資 借:應付職工薪酬-職工工資 貸:其他應付款-社保個人部分 -公積金個人部分 應交稅費-應交個人所得稅 計提單位部分: 借:管理費用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸:應付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實際發放工資、繳納社保公積金: 借:應付職工薪酬-職工工資 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬-社保單位部分 其他應付款-社保個人部分 應付職工薪酬-公積金單位部分 其他應付款-公積金個人部分 貸:銀行存款
一、若是當月計提工資、社保、公積金,下月發上月工資,繳納上月社保、公積金,先計提工資、社保時、公積金,①計提時:借管理費用-職工薪酬(按應發數)借管理費用-社保費(單位部分)/公積金(單位部分) 貸應付職工薪酬-工資 貸應付職工薪酬-社保費(單位部分)/公積金(單位部分)②發放工資時:借應付職工薪酬-工資 (是應發數)貸其他應付款-社保+公積金個人部分 貸銀行存款(實發數)③繳納社保費公積金時:借應付職工薪酬-社保費(單位部份)/公積金(單位部分)借其他應付款-社保個人部分/公積金個人部分 貸銀行存款(實交社保),這種對嗎?二、若是當月計提當月工資、社保公積金,當月繳納社保公積金,下月發上月工資,這種情況如何記賬?
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
售賣二手車發票如何開 一般納稅人開給個人
我公司餐廳開票走報銷,餐費是不是超過800元就收取20%的稅點呢
老師,我想問下工會經費的申報,從這個季度開始,都是系統自動帶的個稅系統的數據,我們是建筑公司,個稅申報里面有一大部分是民工,我想問下,修改數據有風險嗎
老師,2025年3月補申報2020和2021年的合同印花稅,在3月份的直接計入營業稅金及付款,還是計入以前年度損益調整科目呢?
老師好,匯款退回分錄怎么做
溪源機械公司的某個投資中心原投資利潤率為20%,營業資產為500000元,營業利潤為100000元。現有一項業務,需要借入資金200000元,可獲利潤28000元,該公司的平均資本成本率為12%。 1、該中心若接受新項目,投資利潤率為多少? 2、該中心若接受新項目,剩余收益為多少? 3、若以投資利潤率為評判標準,該中心是否可以接受新項目? 4、若以剩余收益為評判標準,該中心是否可以接受新項目? 5、你認為用哪個評價指標更合理? 這題怎么做
個體戶去年做賬\'有個無票銷售忘記結轉成本了,是不是只要改一下去年報表就好了?沒有匯算清繳表要調整?
老師您好,我要在電子稅務局綁定銀行賬號,出現一個賬號逾期報告,這怎么辦
請問:客服要開發票,要在備注欄里寫:補開2022年貨款發票。這樣開票可以嗎?這樣的備注有實際意義嗎?
好的 謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好