同學你好 這個沒有辦法避免
老師我是4月份收到實收資本的金額,7月份才報印花稅。但是稅務局說7月報要征收滯納金了。然后按次核定的稅種。這個我有辦法避免嗎?我可以把實收資本做到6月份嗎?
你好,老師,我們單位7月份是實收資本120萬,當時報印花稅的時候報不了,以前是按期申報,現在我申報,我查看稅費沒有顯示要按期還是按次了,而且也沒看到資金賬簿這欄
老師,我的稅種認定里面沒有印花稅這一欄,但是我們還是按季申報,我10月份申報789三個月份的租金收入時,只錄了9月份的租金收入,還有78月份忘記錄了,那我可以按次申報嗎,把78.10.11忘記錄的租金收入一次性申報嗎
民間非營利組織項目7月份開始,我們7月份產生一部分費用,8月份開的發票,9月份才收到錢,那我在7月支付的時候預提收入,借應收帳款,然后貸提供服務收入金額填8月實際的開票金額嗎,9月份收到部分款項,然后我在9月借應收賬款負數, 貸提供服務收入負數,應交稅費負數, 7月份的時候我就可以做借業務活動成本-提供服務成本-什么項目-招標代理費然后貸銀行存款這樣,那收入是限定性凈資產,我可以在7月份資產重分類嗎
去稅務局辦理股權變更,我把去年的12月份的報表上有實收資本,今年報表上沒有實收資本,在今年1月份的時候把實收資本轉其他應付款了,稅務局說不可以,這樣是抽逃資金,其實是之前會計做錯科目了。要調表怎么調的
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
小規模企業不行嗎
這個要看你們的印花稅是季度申報還是月度申報的
按次申報的
我能4月先做不確定是否是實收資本,等6月在確定實收資本嗎
那就需要四月所屬期申報的
4月所屬是?申報選4月嗎
對的 4月收到的那就是5月申報
但是現在7月了,還能報嗎?
可以補申報 但是需要交滯納金