你好,現(xiàn)在按次申報(bào)的是選擇營業(yè)賬本。
4月份逾期未申報(bào),屬于個(gè)體零申報(bào)
個(gè)體工商戶開設(shè)了對公賬戶,經(jīng)營者往對公賬戶里面轉(zhuǎn)錢進(jìn)去用去生產(chǎn)經(jīng)營,這筆款需要備注借款或者其他的不?剛注冊的公司還沒有開通稅務(wù),不知道是核定還是查證征收的情況下
你好,我們和電商平臺(tái)合作,因我們操作問題導(dǎo)致產(chǎn)生罰款,記賬是營業(yè)外支出,請問這個(gè)可以稅前扣除嗎?需要調(diào)增嗎
稅收滯納金是從申報(bào)期結(jié)束第二天起每天萬分之五嗎
AB不對是因?yàn)楸硎霾粚?/p>
用員工個(gè)人名義辦的電話卡,可以開成公司抬頭發(fā)票,可以直接稅前扣除嗎?
你好,老師小規(guī)模有個(gè)油電混合汽車,想在買個(gè)車用公戶付款有沒有問題,純燒油現(xiàn)在沒有優(yōu)惠政策
老師好,我公司是運(yùn)輸公司想賣幾輛車,對方過戶問我開多少錢的發(fā)票,他要自己去開交易發(fā)票然后過戶。他說的買了這么多的車 一般都是他們自己看著開這個(gè)交易發(fā)票,正常不是我公司得給他開發(fā)票嗎,等于我把這個(gè)車賣給他了。
請問我們公司一般納稅人,但用小企業(yè)準(zhǔn)則,在24年4月7日支付13萬材料費(fèi)并入賬,分錄記為借:預(yù)付賬款13萬,貸:銀行存款13萬。24年4月底收到13萬發(fā)票,稅率13%,但未入賬計(jì)入費(fèi)用。以小企業(yè)準(zhǔn)則,我現(xiàn)在在25年4月應(yīng)如何調(diào)整會(huì)計(jì)分錄?24年企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?
老師我們對公付款是付到河北 A支行,但是對方給的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是河北B支行,有關(guān)系嗎?發(fā)票能用嗎?我有必要要求銷售方把開戶行改成我們付款的那個(gè)銀行嗎
那我時(shí)間填什么時(shí)候的了
你好,現(xiàn)在就可以申報(bào)了。
就填9月份的時(shí)間嗎 實(shí)際是7月份的
按次是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,也就是你這里填寫的是十月份。
哦,好的,那沒什么問題吧,實(shí)際是7月份的
你好,嚴(yán)格來說晚交了稅款。
需要有滯納金的,繳納滯納金的。
我7月份報(bào),顯示報(bào)不了,
那就是營業(yè)賬簿吧,小規(guī)模可以減半征收吧
你好,可以的,可以減慢。
可以的,可以減半的。
那減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱,填那個(gè)了,它不自動(dòng)出來
你好,選擇2018資金賬本減半的那一個(gè)。
資金賬本印花稅可以減半兩次的,六稅兩費(fèi)減半一次,還有一個(gè)2018政策減半一次。
好的,開票和未開票都是填下增值稅申報(bào)表第10欄吧
你好,季度45萬以內(nèi)是這么做的。
沒有超過45萬
那下次未開票,要開票的怎么申報(bào)啊
你好,那你去稅務(wù)局申報(bào),自己申報(bào)不了的。
紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的。
那申報(bào)增值稅沖紅的要在那里填寫了,還是就按利潤表的收入填就可以了
你好,按照正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額之后填寫。
就是你利潤表里面的營業(yè)收入。
公司上個(gè)月成了高新企業(yè)了,那這次申報(bào)研發(fā)費(fèi)用怎么申報(bào)了,
你好,在第七行里面應(yīng)該有一個(gè)加計(jì)扣除,根據(jù)上面的提示,下一步你選擇你符合要求的那一條就可以。