同學(xué)你好 是所得稅的嗎
上個(gè)月開(kāi)了一張9個(gè)點(diǎn)的工程款發(fā)票(之前一直開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的票)然后申報(bào)增值稅報(bào)表點(diǎn)保存的時(shí)候一直提示我扣除應(yīng)納稅額為0,但是我沒(méi)有扣除項(xiàng)目啊
上月購(gòu)辦公用品的時(shí)候,借管理費(fèi)用40.62,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅5.28,貸銀存45.9。但時(shí)候采購(gòu)是說(shuō)發(fā)票回來(lái)了,找到拿給我,后來(lái)一直沒(méi)找到,三月找不著又叫供應(yīng)商重新開(kāi)票,但是發(fā)票金額多了一點(diǎn)點(diǎn),金額41.46,稅額5.39.跟我之前做分錄的金額有點(diǎn)差異。報(bào)稅的時(shí)候我把抵扣了這張發(fā)票,稅額差的0.11做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但我不會(huì)做分錄了
請(qǐng)問(wèn)一下,2011年時(shí),會(huì)計(jì)開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了,6個(gè)點(diǎn)開(kāi)成了17個(gè)點(diǎn),導(dǎo)致于多交了稅,但是沒(méi)有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報(bào)表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅,請(qǐng)我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,2011年時(shí),會(huì)計(jì)開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了,6個(gè)點(diǎn)開(kāi)成了17個(gè)點(diǎn),導(dǎo)致于多交了稅,但是沒(méi)有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報(bào)表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅,請(qǐng)我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎,
請(qǐng)問(wèn)一下,2011年時(shí),會(huì)計(jì)開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了,6個(gè)點(diǎn)開(kāi)成了17個(gè)點(diǎn),導(dǎo)致于多交了稅,但是沒(méi)有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報(bào)表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅,請(qǐng)我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎,這種開(kāi)錯(cuò)票會(huì)產(chǎn)生留底稅額嗎
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票的沒(méi)有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎