可以的,這個沒有時間限制。
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點。現在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項。可以抵扣嗎?抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時,我做進賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間啊?要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
老師,雖然我們是一般納稅人,但是因為也有簡易征收,因為本期開的是3%的簡易征收,所以認證的進項和上期的進項留底都不能使用,所以上個會計用的是附表4的預繳加留底,金額是59656.44,但是又沒有全部用完,只用了24325.72,剩下33926.68,導致本期有稅款33926.68,請問分錄應該怎么做呢,我留底是提現在未交增值稅的借方了
我公司是再生資源回收公司,是一般納稅人,2021年建設廠房,有100多萬的進項稅留抵,今年3月份想使用簡易計稅,請問老師:實用簡易計稅后是所有的進賬票都不能抵扣嗎?還是除了回收業務不能抵扣外其他一般計稅項目還可以抵扣?賬上的留抵稅還可以繼續留抵嗎?還是要轉出?使用簡易計稅平時出賬的時候是全額出成本而已還是在憑證中多出一筆進項稅和轉出?謝謝
你好老師,是,我這個問題就是能復雜一點點,我這個票就是在221年開的時候,然后,發現稅率開錯了,開的是3%,我在22年九月份的時候才發現的,。最后給人家,把二一年的票沖紅,又給人家開的正確的13%嘛。開了13%之后,然后中間不是一般納稅人,不是22年五月份的時候留給退稅了嘛,當時有一萬多一萬多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆,嗯,有有留底的嘛,人家不讓留底,最后跟專管員商量,嗯,然后人家讓開做了一筆為開具發票收入,然后我在九月份給人家補稅的時候。就是這不是還能抵嗎?這個未開具發票收入不是能給人家能抵稅嗎?然后我就做了一個負數,但是到年底的時候,我發現我的收入我現在混算清繳嘞,我的收入給成負數了。我那負數在22年怎么做賬
請問一下老師,一般納稅人一般計稅的,12月的增值稅(銷項和進項)我最后都歸結在未交增值稅里,12月之前簡易計稅的,沒有銷項進項的,直接做未交增值稅的,但是很久以前報表上有留底稅額,中級經過了2個會計的,也不知道這個留底稅額怎么來的,現在是12月的2000多的稅從留底稅額扣了,不需要交稅,就沒有付款去向,我賬怎么做啊
請問企業所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進入“我的票夾”后,系統會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機票,攜程給我開的經紀代理服務*代訂機票普通發票,昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上,可是我進入個稅按照步驟操作,沒有找到機票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報工商年報時候,社保信息那塊人數寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應該顯示人數是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
會不會因為太久了,我才來抵扣導致風險變大
你好,實際業務的沒有風險。
我問了以前的會計說是開錯稅率的票產生的,我們是經濟代理服務開6%,結果她開成17%的,多交了稅,這種情況灰產生留底稅額嗎
對的,是的,一般納稅人很少有退稅的,大部分都是留。系統自動的呀。
那沒有什么風險是吧,正常的事對嗎,因為太久了換了2個會計了,不知道具體的,只知道開錯稅率的票導致的,當時的報表我也沒法找了,如果開錯稅率會導致有留底稅額這種情況發生,我就照常抵扣了
你好,這個沒有風險的。
我隨便問一下,如果開錯了稅率的票像我這種情況,怎么申報啊,因為我們申報時開票的數據會自動轉換到報表上的,怎么改啊
按照錯誤的稅率申報,然后下一個月開負數發票,紅沖再開正確的,再按照正確的來申報。
那如果紅沖已經繳納的稅額比我們需要需要交的稅額多,本期也補補貨,出現稅額負數也行嗎
你好,應補稅款是出現負數,你申請退稅, 但是一般納稅人他多交了稅款,他會在自動留底里面
這種情況出現負數也是可以的是吧,只是出現負數的會自動轉為留底稅額嗎
應補稅款是一個負數,沒法自動抵扣。
什么意思,應補稅是負數的,不退稅,報表不會自動轉為留底稅額嗎
不會不會不會,字面上的意思,應補稅款是一個負數,需要自己申請退稅,它不會自動給你留底。
你的意思是申報表上應補稅是負數,提交之后會彈出申請退稅,申請退稅可以選擇留底還是退回銀行嗎,如果選擇留底下期申報表就會出現上期留底稅額
同學,你還是沒有理解, 申請了退稅之后就退到你賬戶里面了,怎么還能留底啊,他轉不到留底里面去
那留底稅額怎么產生的,一般納稅人一般不退稅都留底的,這個留底稅額怎么產生的
進項大于銷項 產生的