學員你好,如果你們已經抵扣,那根據規定已抵扣的發票聯抵扣聯不能退回給銷售方的,如果退回給了銷售方需要問銷售方要回來的,因為這是你之前認證抵扣的依據
#提問#由購買方申請開具的紅字增值稅專用發票信息表,我作為銷售方開具紅字發票后,需要把紅字發票的二三聯,交給購買方嗎?并且之前開具的正數二三聯購買方也不用退給我是嗎?
我們是購買方,因為商品退回,已認證的增值稅專用發票要申請紅字信息表給銷售方開紅票。這種情況下,購買方不需要把已抵扣的藍字發票二三聯退回給銷售方吧?如果退回給他們,會對購買方有什么不好的影響嗎?
老師好,請問下,購買方發生退貨但是收到的專票已勾選抵扣,購買方可以退回發票聯和抵扣聯給銷售方嗎?如果可以退回,紅字發票銷售方是不是不用給購買方?如果不可以退回,紅字發票是不是要給購買方?
你好我們是銷售方,購買方開具了紅字信息表,是不是需要購買方把紅字信息表和原來開的抵扣聯和記賬聯退回來,我們再開紅字發票給對方
我方是購買方,對方是銷售方,已開發票給我方,現在有部分退款要退給我們,需要我們開紅字信息表,但對應的藍字發票已經抵扣過了,現在我方開對應的紅字信息表,對我方是否有影響?
老師,預收預付可以直接對沖后,余額放在其他應付款里嗎?只調整資產負債表,不調整賬可以嗎?預收預付金額比較大,沒有做無票收入的情況下,可以這樣操作嗎
這個月稅期4-18,包括18號對么?也就是明天報稅也是沒有超期?
老師,電子稅務局顯示稅費優惠政策紅利賬單,這個需要處理嗎?謝謝!
老師您好,3月新開企業,在企業所得稅季申報表中,從業人員是5人,季初填幾人。資產季末26萬,季初沒開填多少
老師好,報企業所得稅季報檢測不通過,風險等級低,風險指標是營業收入與營業成本填報不完整,我們是做酒的,生產許可證才剛下來不久,生產的酒一直未出售,營業收入和成本項就沒填,這個很麻煩嗎
你好老師,中小學生的藝術培訓在印花稅的稅目是哪種?
調整了一筆借:未分配利潤-100貸:應付工資-100,資產負債表和利潤表不平了,怎么調
老師 開的發票是技術服務費 進來的發票是采購的庫存商品 這種的怎么做分錄
老師,手機號碼換了,而且密碼也忘記了,現在需要登錄電子稅務局,然后更改手機號碼,怎么操作
明天,是報稅最后一天吧
謝謝老師,如果我們公司會計只是復印了第二聯作為記賬憑證,把第二第三聯原件還給了銷售方,會有什么后果嗎?
您好,如果稅務局不來實地查訪,沒問題的,這個問題發現不了,如果稅務局實地來查訪又恰好發現了這個問題可能會有處罰,因為沒有按規定保管發票