需要給對方,之前藍字發票不需要退回給你們
#提問#由購買方申請開具的紅字增值稅專用發票信息表,我作為銷售方開具紅字發票后,需要把紅字發票的二三聯,交給購買方嗎?并且之前開具的正數二三聯購買方也不用退給我是嗎?
銷售方開具了紅字專用發票后,需要蓋發票專用章嗎?最后需要把第二、三聯給到購買方嗎?
購買方發票認證抵扣后,發生退貨,需要購買方開具紅字信息表給到銷售方開具紅字發票,之后的發票聯和抵扣聯需要給到購買方嗎?如果購買方沒認證抵扣,由銷售方開具紅字信息表和紅字發票,開出來的發票聯和抵扣聯需要給到購買方嗎?
老師,我們是銷售方,購買方開具了專票紅字發票信息表,我們需要要求對方退回之前開具的發票的第二三聯嗎
購買方已用于抵扣的,購買方填開信息表時,然后由銷售方開具紅字專用發票,銷售方開具的紅字發票還需要給購買方嗎
稅務局網站上季報的財務報表,這個本期金額是哪一期
老師您好,公司有個營業執照兩年沒用了,打算做外貿,銀行和稅務有沒有要調整的呢
銷售商品客戶當時沒有付款,一段時間后付款客戶自己抹零了,應收1050,一段時間后銷售方實際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計的審查出我公司2024年有未確認的收入,從2024.5月-12月給我們確認了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補收入嗎?
老師,我想請問,企業所得稅匯算清繳里面關于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資,有未發放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎?因為12月份計提的工資在1月份才發。
專項扣除填完以后,每月工資還扣個稅嗎?還是每月先預交,年底再返啊
在一家公司任職的會計,是否可以再做其他公司的賬務
老師,只有實發工資數,而且有部分人的工資扣除各項之后會有產生個稅,那我這個能有辦法推算出應發數嗎?我用實發工資+社保+個稅這樣推算應發數,計算出來的個稅有會有差額
公司異地建筑服務預繳增值稅有大概10萬塊,在本地實際申報增值稅時候因為有留抵稅額一直沒交過增值稅,也就沒有把預繳的金額用掉。現在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預繳的這個增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預繳一直金額增加嗎
公司給個人打了設計費2000,沒有勞務發票,公司叫按照臨時工的工資申報個稅,這個分錄怎么做?