您好,這個的話,只能做服務費,這個內容
我公司是可以提供銷售和技術服務的,平常采購貨是計入到庫存商品,有的時候回提供技術服務,那我收到技術服務費的發票該計入什么科目呢
老師 我是一般納稅人 做網絡技術服務的 采購業務的分錄:借 庫存商品嗎
老師,請問一下,我們是貿易公司,采購進來了商品,我們跟客戶簽的是技術服務費,開發票的時候只開技術服務費會有什么問題不
老師,請問下,開進來一張普票是研發和技術服務技術服務費34000這個怎么做分錄呢?
老師,請問下,開進來一張普票是研發和技術服務技術服務費34000這個怎么做分錄呢?這個錢沒付
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
那購進的庫存商品能記賬不
您好,這個的話是不可以的
老師 那這些庫存商品這個季度可以不記賬嗎 然后下個月銷售了再記賬 ?然后用工資抵成本
看可以,下個月銷售再做賬
不用借庫存商品 貸銀行存款是不 可以下個月
對這個是沒問題的。
好的 謝謝老師
不客氣的,早點休息