同學您好,您是沖減收入的是嗎
老師 有個問題 有點長 辛苦老師了 小規模納稅人2020年12月開了35萬左右的普票 繳納稅費三千多 但是客戶要13%專票 因為是小規模開不出 于是進行降價銷售 開1%的專票 但是我現在賬上1月收入是負一萬多 主要是增值稅負一百多 在借方 這個增值稅我怎么做賬啊 1月開了點其他普票的
?老師 我是小規模納稅人,1月5號時開了免稅的普票 我第一季度的收入有40+萬,需要繳納增值稅4000多,但是我賬上結轉的未交增值稅只有3000多,還有1000的增值稅差額我應該怎么做賬務處理呢
小規模納稅人房屋出租收入可以分攤做收入嗎?還是一次性計入收入?(比如收了1年的房租)然后這個月收了好多家的房租,開了普通增值稅發票30萬,由于是小規模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分攤的方式的話,因為還有1月份和2月份也收到過租金,這個月比如確認了收入35萬,是不是不存在繳納增值稅,因為繳納增值稅是按照開票來的,所以在分攤的情況下無論我確認的收入是否超過30萬,都不需要繳納增值稅對不對?
老師,我公司12月開的十多萬的發票,到1月份對方發現開票信息有誤,在1月時已將十多萬的發票沖紅處理,但因為其他原因導致一直沒得補開這開錯的十多萬發票,現在4月了需要申報增值稅,但開票金額就是沖紅的十多萬的發票,這個要怎么申報增值稅?(開錯的發票是增值稅普通發票,我們屬于小規模納稅人)
請問老師,企業是一般納稅人,供應商絕大部分是小規模納稅人,而客戶多是一般納稅人。每個月,能從供應商那拿到的增值稅專用發票僅有10萬左右,但客戶要求見票付款金額大概200萬,這個票遠不夠,就無法開票收款且稅負率1%左右,老板問這個問題怎么得到徹底解決?
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
對的 老師
那就正常做負數收入就可以
但是增值稅成負數了 我1月份開的其他普票 需要做營業外收入-增值稅減免不
那您合計的增值稅是正數嗎
合計是負數 因為紅沖前的金額大于重開后一萬多
那就做原來分錄的負數分錄