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老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入30萬(wàn)包含銷(xiāo)售貨物和出租不動(dòng)產(chǎn)的合計(jì)數(shù)嗎? 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開(kāi)票的,季度租金收入低于30萬(wàn),平常是不用交增值稅的。 這個(gè)月銷(xiāo)售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn)(開(kāi)的是專票已交稅),那我這個(gè)季度再開(kāi)個(gè)房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個(gè)季度可以不開(kāi)房租發(fā)票,留到下個(gè)季度再開(kāi)嗎?(平常銷(xiāo)售貨物的收入少,如果這個(gè)季度的租金發(fā)票放到下個(gè)季度開(kāi)票,就不用交稅了)。 謝謝!
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開(kāi)始是7月份開(kāi)始的,我是按季度開(kāi)房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷(xiāo)售收入和房租收入都在30萬(wàn)以下,都是免增值稅的),按季度計(jì)提廠房折舊和土地?cái)備N(xiāo)的。 然而這個(gè)季度銷(xiāo)售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn),代開(kāi)了專票,已交了增值稅。我想請(qǐng)問(wèn)可以把這個(gè)季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開(kāi)嗎?如果下季度的收入不超過(guò)30萬(wàn)的話,那就想當(dāng)于這個(gè)季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了??扇绻@樣的話,那我這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的廠房折舊和土地?cái)備N(xiāo)也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
小規(guī)模納稅人,承包經(jīng)營(yíng)了一個(gè)商場(chǎng),然后把商鋪?zhàn)獬鋈ナ兆饨穑荒曜饨鸷嫌?jì)超過(guò)兩百萬(wàn),收入是不是必須均勻分?jǐn)偟矫總€(gè)月那就超過(guò)了45萬(wàn)?就不能可以享受一個(gè)季度不超45萬(wàn)的增值稅優(yōu)惠嗎?那還需要繳納其他的什么稅嗎?租來(lái)的商鋪可以計(jì)提折舊嗎
其他個(gè)人采取一次性收取租金形式出租不動(dòng)產(chǎn),取得的租金收入,可在對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)偂7謹(jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖氩怀^(guò)15萬(wàn)元(2021年4月1日后改為15萬(wàn)元,2023年又改回為10萬(wàn)),免征增值稅。 然后在個(gè)人出租房屋收取的租金減按1.5%征收增值稅 按道理來(lái)說(shuō)出租房屋也屬于出租不動(dòng)產(chǎn) 所以請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)能解釋一下其他個(gè)人是什么情況
小規(guī)模納稅人房屋出租收入可以分?jǐn)傋鍪杖雴幔窟€是一次性計(jì)入收入?(比如收了1年的房租)然后這個(gè)月收了好多家的房租,開(kāi)了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn),由于是小規(guī)模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分?jǐn)偟姆绞降脑?,因?yàn)檫€有1月份和2月份也收到過(guò)租金,這個(gè)月比如確認(rèn)了收入35萬(wàn),是不是不存在繳納增值稅,因?yàn)槔U納增值稅是按照開(kāi)票來(lái)的,所以在分?jǐn)偟那闆r下無(wú)論我確認(rèn)的收入是否超過(guò)30萬(wàn),都不需要繳納增值稅對(duì)不對(duì)?
@董孝彬 好的好的,問(wèn)答區(qū)@董孝彬,剛才問(wèn)題繼續(xù)就行, 上面就是說(shuō)其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤(rùn)就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開(kāi)發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開(kāi),另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開(kāi),請(qǐng)問(wèn)專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問(wèn)的問(wèn)題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說(shuō)的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬(wàn),增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢有問(wèn)題咨詢您下~
增值稅是如何開(kāi)票的?
按照收到的錢(qián)開(kāi)票的,比如租金3萬(wàn)
增值稅是按開(kāi)票確認(rèn),如果分期開(kāi)票沒(méi)問(wèn)題,
增值稅沒(méi)有分?jǐn)偅髽I(yè)所得稅可以
不是,我的意思是,我按收到的房租開(kāi)了普票,季度未超過(guò)30萬(wàn),是不是就不用交稅???然后因?yàn)槭欠謹(jǐn)偞_認(rèn)收入的,所以我在確認(rèn)收入時(shí)哪怕確認(rèn)了50萬(wàn),也不需要繳納增值稅對(duì)不對(duì)?
是的,不超過(guò)30萬(wàn)元普通發(fā)票免稅
對(duì)于增值稅看合同約定付款日期,不是隨意確認(rèn)的,