你好,增值稅稅負1%左右,這樣已經很低了,個人不建議再多抵扣一些少交增值稅。
老師:你好,我是從事貿易行業的,是一般納稅人,目前銷售砂石每月銷售500萬左右,但是進項都是1%的專票,每個月增值稅都交很多,我們除了管理費每月20萬左右,沒有其他費用,如何合理節稅呢
老師好!我們是商貿公司,月平均交增值稅3.5萬左右,稅負1%左右,每月進項都充足,可以多抵扣一些少交點稅嗎?
老師您好!我們是商貿公司每個月都交增值稅,稅負每個月達到3到4個點之間,平均稅負率達到1個點,7月份進項票多,那我這個月可以多抵扣留底,不繳納增值稅嗎?
老師好,我們公司2023.01-2823.08的進賬專票都沒有抵扣過,我現在要申報10月增值稅,銷項稅額1萬左右,那我1月-8月的成本票都用來抵扣10月的銷項稅可以嗎?可以這樣操作嗎
我們是22年辦的廠,進資產負責表中,應交稅費負一百多萬,是進項多了,然而我們公司2024年2.3月份還繳了增值稅1萬左右,應交稅費有負數,說明說有抵扣稅的,為什么還要繳增值稅呢
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應該如何做賬務處理
請問,個人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產清理,企業所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設計費20000元,是先做預付賬款里面還是做一筆銷售費用呢?還是計入包裝原材料成本內?
老師,紅沖發票時當月有了可退增值稅稅額,掛在應交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請問老師24年12月開了張專票,現在客戶退貨要開紅字發票,但本月沒有銷賬,會導致本月銷項為負數,請問處理申報和退稅嘞?
老師,我們有個供應商,他們家有兩個抬頭,我們老板付預付款的時候,付到A抬頭上了,現在要開發票了,能用B抬頭開的發票嗎?
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因為賬戶沒錢了嗎,還是繳存地點是柜面,要去線下處理
但每月增值稅進項都余很多
你好,你可以把多余的進項放在以后月份再做認證抵扣
問題每月都多
你好,為了控制稅負率,這個就只能把相關發票放到之后月份再抵扣了?