可以選幾張勾選進(jìn)項稅就是
因為稅負(fù)沒有達(dá)到,這個月的只有一張發(fā)票進(jìn)項有20萬 銷項10萬,本來是可以進(jìn)項抵扣銷項不要交增值稅的,但是年稅負(fù)沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),我可以認(rèn)證那張20萬的進(jìn)項,但是只抵扣10萬,剩下的下個月再抵扣嗎?
這個月開有銷售專票,下個月申報期 成本費用專票進(jìn)項稅還沒有送回來,我們的銷項稅額過后可以抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進(jìn)項專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認(rèn)證增值稅專用發(fā)票, 8月進(jìn)項發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項,我可以用1月份的一張增值稅進(jìn)銷專用發(fā)票抵扣嗎
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣這樣可以嗎
老師好,我們公司2023.01-2823.08的進(jìn)賬專票都沒有抵扣過,我現(xiàn)在要申報10月增值稅,銷項稅額1萬左右,那我1月-8月的成本票都用來抵扣10月的銷項稅可以嗎?可以這樣操作嗎
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師,請問電商行業(yè)的平臺罰款做什么會計分錄
車船稅交了,還需要另外再申報嗎?
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
關(guān)于長期股權(quán)投資的賬務(wù)處理
老師通訊費是不是和電話費是一個意思
老師,小規(guī)模納稅人開有1%的稅票,申報增值稅時,開票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報繳稅?