你好這個勾選平臺有沒有專票可以抵扣進項專票?沒有就需要按你開出去交稅了 ,也沒有留底稅額話
這個月開了增值稅專用發票,不用抵扣銷項稅,只當成本發票使用,我可以抵扣成本的金額還是稅后金額嗎?
我們這邊有個高管每月定額報銷5000元的費用,他報8月的5000元,開了成品油專票,可以進項抵扣嗎?他的日期是9月25的,可以報銷8月的費用嗎?
這個月開有銷售專票,下個月申報期 成本費用專票進項稅還沒有送回來,我們的銷項稅額過后可以抵扣嗎?
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術服務費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務的業務,給客戶開的是5%稅率的差額發票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
剛成立的公司,一般納稅人,沒有銷項票,開進來有張3個點的進項專票,這個我可不可以11月不抵扣放到下個月抵扣?