20萬是一張發票嗎,那不行,
我們12月份只有一張海關繳款書進項是9萬的稅,但是本月銷項稅額只有5萬,申報增值稅時多的4萬留到下月抵扣可以嗎?
因為稅負沒有達到,這個月的只有一張發票進項有20萬 銷項10萬,本來是可以進項抵扣銷項不要交增值稅的,但是年稅負沒有達到標準,我可以認證那張20萬的進項,但是只抵扣10萬,剩下的下個月再抵扣嗎?
老師 我有十張1.3萬的進項發票 ,一共13萬。我這個月把他都認證了 。我的銷項只需要10萬 ,因為有稅負 我準備只抵扣九萬的進項,交 一萬多的增值稅,其他已經認證的發票下個月抵扣可以嗎
本月進項專票已勾選認證,多出來的能下月繼續抵扣么,比如,有20萬已勾選,但銷項只有10萬,那多出的10萬是不是下個月還可以繼續抵扣
想咨詢一下,9月份銷項稅有20萬,所有的進項票有10幾萬,但10月份又有10萬的銷項,可10月份可能沒有進項票進來,想咨詢一下,我這個月勾選進項票是全勾選抵扣掉還是留一部分下個月報10月份時再抵?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
這個行不通的這個,
稅負是你們稅局要求的嗎,那這個少認證吧,還有4天,看找別的供應商開發票不,或者20萬,你聯系對方分開開2張這樣
謝謝老師,還有個問題上個月的銷售發票這個月開局了負數發票,我報增值稅該怎么填寫
藍字加負數去申報填寫,沒有開藍字,直接負數填寫會自動生成留底稅額
公司下個月就要報稅了,這個月算稅負,算了增值稅稅負利潤就達不到所得稅稅負,這么怎么處理
企業所得稅這個還有匯算清繳可以納稅調增
所得稅看包括匯算清繳,你到時候納稅調增就可以,達到所得稅稅負