你這個(gè)預(yù)付賬款不用沖,收到發(fā)票的時(shí)候才沖。
老師你好,公司19年預(yù)付一筆展位費(fèi)用。當(dāng)時(shí)分錄:借預(yù)付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發(fā)票,就把該費(fèi)用轉(zhuǎn)入損益,分錄為 借銷售費(fèi)用 ,貸預(yù)付賬款。8月份的時(shí)候該發(fā)票回來了,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫?
公司預(yù)付的款項(xiàng),跨年不給發(fā)票了,怎么沖賬,當(dāng)時(shí)只做一筆分錄借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)入費(fèi)用,2
老師去年我做了一筆借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款(這筆分錄是當(dāng)時(shí)預(yù)付的物業(yè)費(fèi)用當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票),今年10月份收到的去年這筆發(fā)票,那我現(xiàn)在再做筆什么分錄才對(duì),這個(gè)賬才平呢?麻煩告知,謝謝。
我公司一次性支年租金25萬元,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票,后續(xù)每個(gè)季度給開部分發(fā)票怎么入賬? 當(dāng)時(shí)我入賬 1、借:預(yù)付賬款25萬 貸:銀行存款25萬 2、每月攤銷 借:主業(yè)務(wù)成本2萬 貸:預(yù)付賬款2萬 3、本季度收到6萬的發(fā)票怎么入賬
2020年公司采購一批自用電腦一體機(jī),預(yù)付了21600元,在2020年12月收到發(fā)票,但是忘記沖預(yù)付,直到2022年現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),該怎么補(bǔ)錄這筆沖的預(yù)付賬款?當(dāng)時(shí)的分錄:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
公司購入肥料,使用肥料,和結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會(huì)計(jì)分錄,公司是農(nóng)業(yè)公司
2025年4月支付員工3月的工資,那2025年3月員工工資個(gè)稅申報(bào)所屬期是3月還是4月?
賣給個(gè)人的不開票收入,怎么做賬務(wù)處理?
公司每年都能從個(gè)稅軟件申請(qǐng)退個(gè)稅是什么?年年弄一次
老師,我想問下,我們是小規(guī)模,做電商,有的收入是賣貨,有的收入是小程序上下單寄快遞的收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)該填貨物及勞務(wù)銷售額還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)銷售額呢
確定了,是個(gè)人,不給公司開發(fā)票了
不能一直掛預(yù)付,怎么處理了
那你這個(gè)沒有發(fā)票,你不能稅前扣除呀,你可以轉(zhuǎn)成相關(guān)的成本費(fèi)用,但是你要納稅調(diào)增
賬上不計(jì)入費(fèi)用可以嗎?當(dāng)時(shí)也沒有計(jì)入費(fèi)用,直接沖減了
那你不計(jì)入費(fèi)用,你這個(gè)預(yù)付賬款怎么抵消掉了。
借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款嗎?到時(shí)候再調(diào)增?
對(duì)的,納稅調(diào)增處理即可
老師,預(yù)付賬款可以掛賬多久,因?yàn)槿绻Y(jié)轉(zhuǎn)了,公司的利潤表就是負(fù)數(shù)了,不好看,想等有利潤了再結(jié)轉(zhuǎn)
這個(gè)預(yù)付賬款通常是在一年之內(nèi)要結(jié)轉(zhuǎn)的,要調(diào)整的。
老師,當(dāng)時(shí)是雇傭這個(gè)人做軟件開發(fā)的,公司應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
需要的,按成本處理,同學(xué)
在2019年12月確認(rèn)的收入,當(dāng)時(shí)沒有確認(rèn)成本,現(xiàn)在2020年收不到發(fā)票,可以做借利潤分配 帶預(yù)付賬款處理嗎?
不可以,作為當(dāng)期成本處理
跨年了,又沒有發(fā)票可以稅前抵扣,2020年5月匯算清繳也過去了
跨年不是應(yīng)計(jì)沖減未分配利潤嗎?
你這里發(fā)票是現(xiàn)在取得,之前也沒暫估,稅法是不認(rèn)可你這個(gè)成本作為之前的。
發(fā)票沒有取得,不會(huì)再給公司開發(fā)票了
你沒有發(fā)票,你這個(gè)就是納稅調(diào)增即可了
嗯嗯,沖減預(yù)付賬款,直接計(jì)入未分配利潤就可以了嗎?
是的,直接這樣處理就可以了