您好,所以你們的電腦一直沒入固定資產嗎?
老師你好,公司19年預付一筆展位費用。當時分錄:借預付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發票,就把該費用轉入損益,分錄為 借銷售費用 ,貸預付賬款。8月份的時候該發票回來了,請問現在怎么進行賬務處理,分錄怎么寫?
老師去年我做了一筆借:預付賬款 貸:銀行存款(這筆分錄是當時預付的物業費用當時沒開發票),今年10月份收到的去年這筆發票,那我現在再做筆什么分錄才對,這個賬才平呢?麻煩告知,謝謝。
2020年收到一張2018年購買電腦的2萬元發票,當時入賬 借:固定資產 貸:應付賬款~某某公司 2021年支付時做賬借:應付賬款 2萬 貸:銀行存款 現在才發現這個固定資產費用不是20年當期費用,現在該怎么做?
老師好!2020年有支的車輛保險費8000元,會計錄入借:預付賬款,貸銀行存款,2022年預付賬款還一直掛著,現在查實,2020年已收到發票8000無,會計末入賬,現在要怎樣處理,分錄怎樣寫
2020年公司采購一批自用電腦一體機,預付了21600元,在2020年12月收到發票,但是忘記沖預付,直到2022年現在才發現,該怎么補錄這筆沖的預付賬款?當時的分錄:借:預付賬款貸:銀行存款
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?