有差額嗎,沒有差額不做有差額做 借銷售費用 負數,貸預付賬款。負數 之后按發票做
老師你好,公司19年預付一筆展位費用。當時分錄:借預付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發票,就把該費用轉入損益,分錄為 借銷售費用 ,貸預付賬款。8月份的時候該發票回來了,請問現在怎么進行賬務處理,分錄怎么寫?
老師好,我8月份付了一筆律師費,發票未及時回來,當時上賬分錄借:管理費用,貸:銀行存款。現在增值稅專票回來了我應該怎么沖賬?
你好!我公司付勞務費時借:預付賬款貸銀行存款,收到發票時借工程施工,貸預付賬款,8月份收到發票時把本來應該計入借工程施工A項目的計入了B,還結轉了A的成本,請問該怎么調整會計分錄?
老師去年我做了一筆借:預付賬款 貸:銀行存款(這筆分錄是當時預付的物業費用當時沒開發票),今年10月份收到的去年這筆發票,那我現在再做筆什么分錄才對,這個賬才平呢?麻煩告知,謝謝。
老師好,預付兩年房租,沒收到發票時 借:預付賬款—物業公司36萬 貸:銀行存款36萬 計提當月房租 借:管理費用—房租15000 貸:預付賬款15000 那么收到發票時怎么做分錄
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
老師您的意思是,當時19年付的費用和現在回票的發票金額是否一致嗎?這個金額是一致的。
那現在什么分錄都不用做嗎?
是的,直接發票貼之前后面
那這張發票,我還要認證嗎?
認證,你這個可以認證,你這個認證之后有差額嗎,這個不含稅是這個借銷售費用 ?這個做含稅嗎,那這個做借銷售費用 負數,借進項稅額
老師,我沒有太明白意思。我這個之前預付賬款,銷售費用入賬的金額都是含稅的。我現在要認證這張發票怎么做賬務處理啊?
做借銷售費用 負數,借進項稅額
老師,借銷售費用(負數),借進項稅額也是負數嗎?
這個分錄是什么意思啊
進項稅額是正數你之前銷售費用不是含稅嗎現在沖掉稅費
老師,我之前預付賬款也是含稅的,這個用沖嗎?怎么做分錄啊
不需要沖掉,只需要沖銷項稅額就可以,本來分錄是借銷售費用 進項稅額,貸預付賬款,預付賬款是含稅