你好? ? 有負(fù)數(shù)申報(bào)的? ?一般需要去稅局大廳申報(bào)的(可以電話咨詢所屬稅局)
老師你好,標(biāo)紅是我開出去的負(fù)數(shù)發(fā)票,我這樣填寫有問題嘛,為什么過不去說19欄必須小于等于第9欄,還有我代開發(fā)票代開的時(shí)候就交過稅款了,為什么又讓我交一遍
請問下老師我這個(gè)增值稅報(bào)表為什么顯示要繳稅啊?(提示說是第2欄×0.03=84.45)要繳這么多稅額。但是我開這張發(fā)票的時(shí)候是去代開的打印出來的時(shí)候就已經(jīng)交了28.15元的增值稅啊。然后這個(gè)84.45怎么來的啊?就一張幾千塊錢的代開專票怎么會有84.45的稅呢?
老師,你好,麻煩請問一下,我這里有個(gè)小規(guī)模納稅人,7月份在稅務(wù)局代開了一張專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報(bào),為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報(bào)上去說預(yù)繳稅款填報(bào)異常,比對不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
老師你好,我想咨詢一個(gè)問題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人
老師,你好,我問一下我公司是小規(guī)模納稅人,去年開的專用發(fā)票是3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,增值稅和附加都交過了,今年又退回來了讓重新開具一樣的金額,但是去今年開的票是一個(gè)點(diǎn)的稅,稅款這塊就有差額,相當(dāng)于多交了稅款,我在增值稅申報(bào)表上應(yīng)該怎么填寫
你好,律師,想向你咨詢一下法律問題……朋友問我借錢,說給我高息,(例,借6萬一個(gè)月給4千)我說沒錢,她就讓我借手機(jī)平臺上的(例:美團(tuán),抖音,網(wǎng)商貸,等等)然后她每月分期還,再另外給我利息(比如平臺借7萬,她每月令給我4千),我們也對了銀行流水,算下來她說她多給我轉(zhuǎn)了60多w,現(xiàn)在她要要回她多給的,我退給她嗎,如果退要退多少
老師您好,怎么證明實(shí)際話費(fèi)消費(fèi)了,是原取得預(yù)付的發(fā)票紅沖后,再開具帶稅率的發(fā)票嗎?
一般納稅人24年12.31開進(jìn)來70萬房租發(fā)票,發(fā)票備注租賃時(shí)間是2825呢1月到3月,這張票怎么做賬報(bào)稅
你好,老師,我們公司從來沒有給員工交社保,然后需要去大廳弄增員,備案嗎,如果說5月份開始交社保,這些手續(xù)是需要五月一之前做完嗎,還是5月份也可以增員。
老師,請問下形式發(fā)票怎么開,發(fā)票號怎么來的?
我想問一下內(nèi)賬和外賬有什么區(qū)別。內(nèi)賬是平常記得流水賬嗎?是普通人也能看得懂的意思嗎?
老師,非小微企業(yè)的分公司匯算清繳,股東分紅情況是看總公司怎么填嗎
老師,公司業(yè)務(wù)部門簽訂一份廣告投放合同,對方預(yù)付款28萬,后期根據(jù)對方提供的廣告費(fèi)發(fā)票沖減預(yù)付款,對方公司開具10萬的廣告費(fèi)發(fā)票以后,說是開不了廣告費(fèi)的發(fā)票,只能開旅游服務(wù)的發(fā)票,財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理
@樸老師,請問在嗎???有事提問
老師你好,聽說現(xiàn)在五一以后個(gè)人不允許兼職了做代賬會計(jì),(除非自己開代賬公司或者是掛靠)請問他最少能兼幾家啊?這兩家可不可以呀?因?yàn)槲沂峭诵萑藛T。一家就300元,一共建了兩家也不過1000塊錢