你好,代開發票的時候所交的是預交增值稅,代開的專票還是要按照經營項目的對應征收率繳納增值稅的,從表上看你所經營項目要繳納的增值稅是按照銷售金額的3%計算的,所以你還需要繳納稅金
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務局代開的,代開的時候就已經交了稅款,那么我現在報增值稅的時候需要填寫應征增值稅稅務局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據系統自動核算的,現在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據改成273再算附加稅呢
這個表是自動生成的,平時我只關注了增值稅稅額,就是代開發票交錢就是,現在因為要補繳個稅才注意到這個未達起征點銷售額,這個都要計算進去作為個稅繳納的依據,然后我不知道這個數字怎么來的就7到9這個季度開了60500的專票,不含稅銷售額58737.86,交了增值稅稅額1762.14,這個11欄1262.14怎么來的?
請問下老師我這個增值稅報表為什么顯示要繳稅???(提示說是第2欄×0.03=84.45)要繳這么多稅額。但是我開這張發票的時候是去代開的打印出來的時候就已經交了28.15元的增值稅啊
請問下老師我這個增值稅報表為什么顯示要繳稅???(提示說是第2欄×0.03=84.45)要繳這么多稅額。但是我開這張發票的時候是去代開的打印出來的時候就已經交了28.15元的增值稅啊。然后這個84.45怎么來的???就一張幾千塊錢的代開專票怎么會有84.45的稅呢?
老師您好 我想問下 我報增值稅的時候我們是開出去的銷售發票和租賃費的發票 然后附表一的第一行和第二行是把這個金額給分開了 然后我確定申報的時候就說我的主表和這個金額不一致 這個怎么回事啊
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
之前也都開了這種代開發票沒出現過這種情況。剛別的老師說是因為疫情原因開的1%稅額的專票所以需要填寫減免明細表
你是在5月31號之前代開的發票嗎?如果是的,那就是適用于疫情期間減免政策,填寫減免明細表
是的謝謝老師
不客氣,希望有幫助到你