你好,你的圖片看不清楚,辛苦重新上傳一下。
這個表是自動生成的,平時我只關注了增值稅稅額,就是代開發(fā)票交錢就是,現(xiàn)在因為要補繳個稅才注意到這個未達起征點銷售額,這個都要計算進去作為個稅繳納的依據,然后我不知道這個數(shù)字怎么來的就7到9這個季度開了60500的專票,不含稅銷售額58737.86,交了增值稅稅額1762.14,這個11欄1262.14怎么來的?
請問下老師我這個增值稅報表為什么顯示要繳稅啊?(提示說是第2欄×0.03=84.45)要繳這么多稅額。但是我開這張發(fā)票的時候是去代開的打印出來的時候就已經交了28.15元的增值稅啊。然后這個84.45怎么來的啊?就一張幾千塊錢的代開專票怎么會有84.45的稅呢?
我是個體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報表第11列“未達起征點銷售額”填寫的“200000” 申報成功后比對結果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請確認填寫是否正確” 不知道這個要怎么操作,我記得上次申報只需要在“未達起征點銷售額”填寫開的發(fā)票額度就通過了。
老師,在申報企業(yè)所得稅季度申報時,有個這個提示,企業(yè)所得稅收入比增值稅累計收入少14752.47,原因是因為我上個季度有個代開的專票14752.47,上個季度在增值稅申報表里,專票不含稅收入里填了14752.47,然后下面小微企業(yè)免銷售額里填的數(shù)是包含這個專票14752.47這個數(shù)后的總數(shù),就導致這個數(shù)據不一樣,這要怎么調整啊?
老師我想請問下,我是個體戶,以前是核定征收,每次來了發(fā)票就繳納9個點個稅,今年開始查賬征收,我這個季度也開發(fā)票了,但是進去系統(tǒng)申報時發(fā)現(xiàn)一個問題,原本我計劃這個季度還是按之前核定征收時,薄開票金額9個點左右繳納稅,但是申報后給我提示,因為上季度我有預交稅費2000多,這個季度算好的400多稅費交不起,這個怎么處理?我不太懂
樸老師接,進料加工手冊,一張進料的單子對應2張出口的單子+1張下腳料內銷補稅的單子。請問領料的時候全部把進料的領出了對不對,后邊這張下腳料的進口報關單(國內并沒有銷售)應如何記賬
老師,我們有個小規(guī)模的勞務公司,增值稅和所得稅稅率多少啊,什么情況下滿足小微企業(yè)呢,可以開服務費發(fā)票啊
高拍儀維修130,記入維修費還是辦公費啊?
公司有軟著產品,也有其他的業(yè)務 這部分業(yè)務和軟件產品無關,即征即退時,退的稅款只是軟著類的稅嗎,其他業(yè)務是否并入一起退稅?
想要一下學習資料里的,付款申請單等電子版表格
公司已經稅務注銷和工商注銷,然后關聯(lián)企業(yè)和注銷公司是同一法人,關聯(lián)企業(yè)目前讓做稅務清查,要求注銷公司恢復,可以恢復嗎?
老師 常規(guī)的支出 比如電費 社保等的繳納都必須領導簽字么
這個開發(fā)票項目名稱怎么寫
懂孝彬老師在嗎,老師在嗎
個稅2023年度年收入超六萬,但自己沒有在個稅App上申報,APP上能查到公司每月已申報的稅額,這種自己沒有再申報2023年度綜合所得年度匯算有什么影響?現(xiàn)在時間過了怎么操作?
很清楚啊
你好。這邊確實加載不出清晰的圖片哦。