同學 你好 這個提示應該是要填一下增值稅減免稅申報明細表
增值稅申報表小規模季度第一欄數值112318.99 第二欄代開的增值稅發票1529.70 第三欄普通發票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
我是個體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發票200000。然后我在增值稅申報表第11列“未達起征點銷售額”填寫的“200000” 申報成功后比對結果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額200000的2%請確認填寫是否正確” 不知道這個要怎么操作,我記得上次申報只需要在“未達起征點銷售額”填寫開的發票額度就通過了。
老師您好, 我在申報增值稅時彈出比對結果不通過通知,具體如下:比對結果信息 本期填寫的適用3減1政策的本期發生額 大于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額336693.31的2%,請確認填寫是否正確。 我只是導入了發票匯總信息和一些無票收入,本期應納稅額減證額是系統算的,請問要怎么調整呢?
老師第一次報個體工商戶的稅,顯示沒通過,顯示本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于++開具的1%征收率增值稅普通發票不含稅金額149172.28的2%,請確認填寫是否正確,要怎么填表?
減免稅本期發生額比對 提示 不通過 當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額7920.79的2%,請確認填寫是否正確。 ,,,,這個怎么搞,填寫哪,以前沒填過,就開了一個普通發票8000,1個點的
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
能詳細說下怎么填嗎? 個體戶還需要填嗎? 以前不用填的
同學 請問附表三有數據嗎
老師,看看是這樣的嗎?
好像就這三個表,我只填了第二個,上次申報的時候我也只填了第二張表就可以了
同學 你好 你可以重置一下申報表 重新按以前的情形填一下 再申報即可
不要填其它地方 就在未達起征點11欄后 保存 申報即可
如再岀顯該提示 可以忽略 直接申報
謝謝老師,我晚上再去申報然后插上ukey反寫監控看能不能成功 另外再問下老師,我是按季度報的,是不是季度不超過45萬就不用交稅?就算我在一個季度內的一個月內開了不超過45萬發票也是不用交稅的?并且也只用填“未達起征點”這一項就可以了?
同學 是的哦 一個季度總累計額不超起征點 就不征增值稅
謝謝老師,問題解決了。還真是稀奇了,同樣的操作今天就成功了,難道是稅務局放完假了?
哈哈哈 可能吧 祝生活工作順利 請及時給予答復評價 謝謝