你好 找你稅務(wù)局給你維護下 預(yù)繳自己填寫不了
老師好,小規(guī)模超過30萬,然后再代開了一張專票,也繳納了稅款,后來再紅沖了一些票,最后季度沒有超過30萬,那我現(xiàn)在申報附加稅的時候直接零申報可以嗎?還是說要把繳納的增值稅填上,然后在預(yù)繳稅款那里把稅額寫上
老師,你好,麻煩請問一下,我這里有個小規(guī)模納稅人,7月份在稅務(wù)局代開了一張專票,當時已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報,為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報上去說預(yù)繳稅款填報異常,比對不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
老師,我們公司9月份在稅務(wù)局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票,稅率是1%的,稅額是594.06元,然后還有自己開的普票60000元,稅額也是594.06元,代開的專票已經(jīng)在代開當日交過稅了,現(xiàn)在我們要報小規(guī)模季度增值稅申報表,這個表我應(yīng)該怎么填寫呢
老師,您好,想問下小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專用發(fā)票,當時已經(jīng)交了增值稅和附加稅了,那季度申報增值稅的時候,因為填了預(yù)繳金額之后,應(yīng)交的增值稅就是0了,那附加稅也要按實際應(yīng)交增值稅的金額來申報,在預(yù)繳那里沖平還是直接0申報就可以了?
老師好,我第一次填寫增值稅報表。6月的時候開票的,然后七月做了申報。到這個月我接手,因為我沒有填寫過,想問下,為什么做7月申報的時候還會有6月那筆稅費顯示在“期初未交稅款”里面啊,上個月就已經(jīng)交過了呀
老師,停車占道費可以入帳嗎?入什么科目,二級呢?可以做稅前扣除嗎?匯算清繳需要調(diào)增嗎? 電子稅務(wù)局數(shù)字賬戶查詢不到
企業(yè)所得稅匯算清繳中:103資產(chǎn)總額(填寫平均值,單位:萬元),這里的平均值是期末余額嗎? 因為我們公司是8月成立,9月沒啥業(yè)務(wù)發(fā)生,資產(chǎn)總額只有幾百塊,12月才有收入費用,那也是取12月資產(chǎn)總額的期末數(shù)嗎
老師您好哪個軟件可以生成運營分析
老師消耗性生物資產(chǎn)用在什么情景
你好老師,我們公司之前有計入債權(quán)投資800萬對外借款,但是對方公司資金鏈出問題23年逾期了,去年底回款第一筆100萬,回單上列明歸還本金(合同上列明應(yīng)先歸還利息)目前沒有其他雙方補充協(xié)議,請問我們會計處理暫計入沖減本金,可以嗎?(可以用實質(zhì)重于形式原則嗎)有什么制度材料支撐?謝謝請詳解
老師,補21年印花稅,有個減免性質(zhì)代碼和項目名稱 哪一條符合六稅2費減半征收的政策?
在電子稅務(wù)局上面怎么下載發(fā)票
老師,查賬征收的個體戶,老板代付的采購款,錢怎么還給老板
老師,開核定票是怎么開?
小規(guī)模公司,24年的費用記了待攤費用。但是有發(fā)工資。這工資匯算清繳時應(yīng)如何填報啊?