工資計(jì)入了待攤費(fèi)用?
公司很長(zhǎng)時(shí)間沒有業(yè)務(wù)了,2019年未計(jì)提工資,只是法人零申報(bào)個(gè)稅,但是現(xiàn)在尚有2018年未發(fā)放工資(2018匯算清繳已做調(diào)增),那么請(qǐng)問2019企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何填寫工資薪金調(diào)整表?
公司沒有固定資產(chǎn)、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)及無形資產(chǎn),在年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表中長(zhǎng)期待攤費(fèi)用項(xiàng)有金額,問:做匯算清繳時(shí)A105080表中長(zhǎng)期待攤費(fèi)用也應(yīng)按此金額填例呢還是可以不填呢?
老師,我們?nèi)ツ曜獾霓k公樓付了三年租金,我當(dāng)時(shí)就記到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,但是到現(xiàn)在發(fā)票還沒有收到,匯算清繳應(yīng)該怎么填列呢?
老師,小規(guī)模安裝公司,有部分工資是成本,這部分工資也申報(bào)個(gè)工資薪金了,那這部分匯算清繳怎么填比如申報(bào)的個(gè)稅工資薪金有50000其中4萬做到成本了,剩下一萬為工資費(fèi)用,那匯算清繳工資怎么填
小規(guī)模公司,24年的費(fèi)用記了待攤費(fèi)用。但是有發(fā)工資。這工資匯算清繳時(shí)應(yīng)如何填報(bào)啊?
12月份進(jìn)項(xiàng)稅額做成了銷項(xiàng)稅額,今年怎么處理
我崩潰了,感覺自己的怨氣很重。一個(gè)人獨(dú)自帶三個(gè)小孩,又要上班,又要弄小孩,還要備考。小孩不聽話就想哭,從來都沒有那么沮喪過,也不敢多向別人傾訴一句。有時(shí)候看著眼前的一片狼藉,覺得堅(jiān)持很難啊。備考路走的如此艱辛,孩子孩子沒帶好,考試也沒堅(jiān)持。。。但愿這不是常態(tài),但愿一切如愿。。。
去年銷售費(fèi)用紅字發(fā)票70000未入賬,今年發(fā)現(xiàn)怎么處理,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
去年銷售費(fèi)用發(fā)票70000未入賬,跨年怎么處理
我對(duì)損益這兩個(gè)字有點(diǎn)模糊能否給我解析一下?謝謝
郭老師,采購材料來料不良要扣款,但是貨已入庫,自己改加工一下還可以用,這時(shí)扣掉的款記什么科目?材料入庫時(shí)已:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
企業(yè)所得稅匯算表a10600023年彌補(bǔ)了22年的虧損全部彌補(bǔ)完了,24年申報(bào)的時(shí)候,著張表上還會(huì)顯示23年彌補(bǔ)的這個(gè)過程嗎?現(xiàn)在只顯示了22年數(shù)據(jù)的第8列,當(dāng)年虧損額,其他的都為零了對(duì)嗎
歐老師,購買原材料入庫時(shí),是通過材料采購科目再結(jié)轉(zhuǎn)到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產(chǎn)完成后銷售給客戶的設(shè)備,提供維修為領(lǐng)用的原材料計(jì)入什么科目?在保修期內(nèi)的維修領(lǐng)用原材料計(jì)入什么科目?過了保修期領(lǐng)用原材料計(jì)入什么科目?
歐老師,代材料供應(yīng)商支付的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目
工資當(dāng)時(shí)都是計(jì)入待攤費(fèi)用了,利潤(rùn)表全是0的
職工薪酬明細(xì)表,賬載,實(shí)際,稅收填寫一樣的數(shù),不用調(diào)增
比如我發(fā)全年發(fā)了2000.個(gè)稅也是2000.這樣就是在職工薪酬明細(xì)表第一行全是填2000?
是,在職工薪酬明細(xì)表第一行全是填2000
那要是我24年全年12000,前面半年是記待攤費(fèi)用,后面的記了管理費(fèi),這樣職工薪酬明細(xì)表第一行記多少?
職工薪酬明細(xì)表第一行記12000
那就是說不管我當(dāng)時(shí)有沒記到管理費(fèi),或者說利潤(rùn)表上有沒金額,我都要按個(gè)稅申報(bào)(實(shí)際發(fā)放的工資金額來填報(bào))?
是的,你的理解是對(duì)的。