您好,前面開的是不征稅發票嗎?
老師您好!我是建筑裝修企業,有一個項目的發票開錯稅率了,要重新開具發票,然后之前開出去的增值稅專用發票甲方也沒有認證,但是跨月了,我們怎么沖紅,重開呢?
老師,你好,請問預付的加油卡怎么做賬,預付時開的票寫的免征稅額,后面實際消費時還會開增值稅發票嗎?謝謝
老師,我們公司拿到一張發票是8月的已經入賬認證了,現在取消活動了,后面的費用不付了,我要沖帳多余的發票,對方單位要求我們出具紅字信息表,這個怎么弄
老師好,公司油卡充值5000元,取得不征稅電子普通發票,可以直接入管理費用嗎,因為很快就用完。如果是先記預付賬款,什么時候把這油費沖掉呢?每個月末還是等下次充值,比如卡剩100了。然后再找充值的地方開有稅率的發嗎?他們愿意開2次發票嗎?然后如果取得發票,再借:管理費用 4900 貸:預付賬款4900
老師你好 問個會計分錄的問題 去年 預收款10萬 開具10萬的服務費專票 今年實際結算后 業務只發生了5萬 客戶退回了10萬的發票 我司開具紅字發票10萬 實際產生業務的5萬 本月開具專票 未產生的業務5萬 尚未支付 之前是分錄是 銀收 主營業務收入 服務費 銷項稅額 現在的需求是 ①對方已認證的增票10萬 開具紅字 ②實際已發生的服務費5萬 開具專票 ③之前銀收多余的5萬 應付 但是本月先不付 針對這三點的分錄該怎么寫!
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
帶*是代表不征稅發票嗎?
是的, 這個是不征稅的,消費了,再開有稅率的就可以
原不征稅發票發票要紅沖嗎?
電話費可開專用發票嗎?
不用,原來的本來就是不征稅發票
消費電話費后可開(專用)發票嗎?
這種開不了專票,好像只能開普票