不會開發票的,借預付賬款貸,銀行存款只能開一次,消費的時候就不能開發票了,你們消費的時候,根據你實際消費的做成本費用里面就行。
老師你好,一個超市,給某消費者開具不征稅的預付卡發票,卻不能開增值稅普通發票。那這個超市在什么時候需要對這筆預付卡金額,繳納增值稅呢?
我們公司是百貨公司,開的預付卡銷售發票,上面的稅率是不征稅,請問什么時候要征稅呢?是對方實際消費的時候嗎?
老師,你好,請問預付的加油卡怎么做賬,預付時開的票寫的免征稅額,后面實際消費時還會開增值稅發票嗎?謝謝
請問,加油預付充值卡,開了不征稅發票。這張發票是否可以作為稅前扣除?(問過稅務和加油站,都是回復了實際消費時不能再開票的。)
老師您好,請問收到的超市預付卡銷售和充值,加油站預存款發票。顯示不征稅,這種發票可以直接入賬嗎?還是說其實是后面實際消費了才會開正式發票,這個發票可有可無
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
呃呃,那這個油對方不用交稅嗎?我們也不能抵扣是嗎?不開發票稅務局得不得查啊,謝謝老師
要交稅的沒有消費,他們是不需要交稅的,提前收到了預收款,這種不交。
你們消費了之后,對方做的是無票收入,也得交稅。
呃呃,那我們要是想抵扣增值稅的話不開票給我們我們就沒法抵扣是吧,還是可以直接用加油小票抵扣啊?
想抵扣增值稅的時候,您支付的預付款不要開發票,跟他說消費之后再開增值稅專票。
嗯嗯,要得,謝謝老師,辛苦了
不用客氣,工作愉快。