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一般納稅人每月申報增值稅,當應交增值稅大于0時,會計分錄是借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費,未交增值稅,對嗎?那如果公司是適用加計抵減10%政策的,申報時的應交增值稅是用加計抵減額抵減掉的了,那會計分錄應該怎么做?

2020-12-20 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-20 14:14

同學你好 1.是的,對 21、會計準則 借:應交稅費—增值稅加計抵減  貸:其他收益 2、小企業會計準則 借:應交稅費—增值稅加計抵減  貸:營業外收入

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快賬用戶2675 追問 2020-12-20 14:17

老師,那申報時的會計分錄能做成一筆嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-20 14:20

可以,你自己合并就行了

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快賬用戶2675 追問 2020-12-20 14:21

老師,怎么合并啊,合并完是怎么樣的?

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齊紅老師 解答 2020-12-20 14:22

最后就是 借應交稅費 貸銀行存款

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同學你好 1.是的,對 21、會計準則 借:應交稅費—增值稅加計抵減  貸:其他收益 2、小企業會計準則 借:應交稅費—增值稅加計抵減  貸:營業外收入
2020-12-20
抵扣的時候做借應交稅費未交增值稅貸其他收益。
2023-12-27
同學你好 ,12月加計抵減額想過下賬借:應交稅費~增值稅加計抵減額1,貸:應交稅費~增值稅加計抵減額1。——不需要做這個分錄的;
2021-02-03
應該是,借:應交稅費—未交增值稅?10670.19,貸:營業外收入?10670.19
2022-01-06
你好,同學,不需要 結轉
2022-12-15
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