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您好老師再問一下加計抵減分錄,借:應交稅費-應交增值稅-增值稅加計抵減,貸:其他收益。借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-增值稅加計抵減。分錄是不是這樣做的?其他收益科目年末用不用結轉?

2022-12-15 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-15 11:59

你好,同學,不需要 結轉

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快賬用戶4577 追問 2022-12-15 12:00

老師加計抵減分錄做的對不對?

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齊紅老師 解答 2022-12-15 12:33

加計抵減完全不用做分錄同學

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快賬用戶4577 追問 2022-12-15 12:40

加計抵減不用做分錄?不對吧

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齊紅老師 解答 2022-12-15 12:43

對的??(ˊωˋ*)??在我們實際操作中可以不用做,如果你未交增值稅是用加計抵減的,就是借未交增值稅 貸其他收益

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快賬用戶4577 追問 2022-12-15 12:45

加計抵減賬務處理就是借:應交稅費-未交增值稅,貸其他收益就行了唄?

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齊紅老師 解答 2022-12-15 12:45

對的??(ˊωˋ*)??你的其他收益就是你們抵扣的加計抵減數

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快賬用戶4577 追問 2022-12-15 12:46

是的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-15 12:47

好的呢⊙▽⊙同學祝你生活愉快

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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