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你好,老師。我司是生產型出口企業,當月需要繳納增值稅,沒有退稅?,F在申報出口退稅時,生產免抵退申報匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當月應繳納的增值稅金額(以負數填寫)

2020-12-13 12:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-13 12:24

這個是需要看具體的公司情況,沒有退稅,可能是因為期末沒有留抵稅額,也可能是本月需要繳納增值稅,因為存在內銷的情況下,是需要繳納增值稅平賬的

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這個是需要看具體的公司情況,沒有退稅,可能是因為期末沒有留抵稅額,也可能是本月需要繳納增值稅,因為存在內銷的情況下,是需要繳納增值稅平賬的
2020-12-13
同學你好 只有當期形成留抵稅額時,才能申報退稅。 不能形成留抵稅額,就暫不退稅。
2022-11-14
你好,你的留抵稅額已經用于出口退稅了。當月是沒有增量和存量可以退了。
2022-05-20
您好,是的,免抵稅額繳納附加稅 免抵稅額是指內銷的應納稅額因為出口退稅的原因,沒有向稅務機關繳納的稅款,但是同時企業也少取得了出口退稅的稅款,也就是稅務機關用出口應退給納稅人的稅款抵免了這部分的應納稅額,相當于納稅人實際上還是繳納了的,并不是稅收的優惠政策,不能免除本來應該繳納的增值稅附帶繳納城建稅的納稅義務,因此這個“免抵稅額”應該計入到城建稅的計稅依據當中,不能因為征管方式的改變(簡化手續)而減少城建稅的計稅依據
2024-06-01
你好,你這個先申報的增值稅在申報的出口退稅嗎?
2023-12-11
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