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老師請問,因為忘了把上個月開錯的發票作廢導致收入增加需要交增值稅,這個事情怎么處理?交過的稅怎么才能沖回來?

2020-12-11 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-11 12:01

沒作廢就是正常發票,只能先繳稅,然后本月開紅字發票沖減,去申請退稅

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快賬用戶7433 追問 2020-12-11 12:02

怎么申請紅字和退稅?

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齊紅老師 解答 2020-12-11 12:05

先點信息表填寫信息,然后點發票填開,導入紅字信息表開紅字發票,下個月申報負數金額收入,然后去找專管員審批開具紅字發票

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齊紅老師 解答 2020-12-11 12:05

然后去找專管員審批申請退稅

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快賬用戶7433 追問 2020-12-11 12:06

好的,謝謝

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快賬用戶7433 追問 2020-12-11 12:08

現在我們還沒申報,在申報前把紅字發票開好和退稅申請做好是不是就不用交增值稅了?

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快賬用戶7433 追問 2020-12-11 12:16

老師這樣處理行嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-11 12:17

那是下個月的事項,這個月需要繳納

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沒作廢就是正常發票,只能先繳稅,然后本月開紅字發票沖減,去申請退稅
2020-12-11
你好 賬上更正,申報表也要更正申報?
2021-11-03
你好,專票的可以,如果是普通發票的,這個不一定能退回來,最好還是問一下你稅務局,我們這邊是不給退的。
2024-01-11
同學你好 本月不用交稅,附加稅不用計提
2022-07-01
你好,減去銷項說明少繳了,已經抵銷了,不用怕,
2020-09-02
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