沒作廢就是正常發票,只能先繳稅,然后本月開紅字發票沖減,去申請退稅
老師請問,因為忘了把上個月開錯的發票作廢導致收入增加需要交增值稅,這個事情怎么處理?交過的稅怎么才能沖回來?
5月份開具一張增值稅發票,當時忘記作廢了,在做賬的時候,這張發票收入沒有做進去,導致報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結了,這個月又開具了一張紅沖發票,請問應該怎么處理,怎么入賬?分錄怎么寫?
老師,請問上個月增值稅記賬錯誤,導致申報有誤,這個月可以直接賬務處理中紅沖回來么,增值稅上個月是作為無票收入申報的,這個月人家開了發票了,要怎么處理,謝謝
請問下上個月因為多開發票導致多交增值稅足以抵扣本月的應交稅額,賬務上要怎么處理,附加稅還需要計提嗎
老師,問下去年開的發票,今年才作廢,導致今年1季度收入是負數,這個申報增值稅要怎么處理呀
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
怎么申請紅字和退稅?
先點信息表填寫信息,然后點發票填開,導入紅字信息表開紅字發票,下個月申報負數金額收入,然后去找專管員審批開具紅字發票
然后去找專管員審批申請退稅
好的,謝謝
現在我們還沒申報,在申報前把紅字發票開好和退稅申請做好是不是就不用交增值稅了?
老師這樣處理行嗎?
那是下個月的事項,這個月需要繳納