同學(xué)你好 本月不用交稅,附加稅不用計提
請問我單位上月稅法上確認(rèn)了一筆收入,但會計上因?yàn)殚_票對象已注銷無法確認(rèn)未開票收入,而導(dǎo)致稅法上產(chǎn)生了應(yīng)交增值稅,而會計上還有留抵稅額,現(xiàn)我單位要注銷了,請問賬上的留抵稅額如何處理,以及已交的增值稅如何入賬?
老師請問,因?yàn)橥税焉蟼€月開錯的發(fā)票作廢導(dǎo)致收入增加需要交增值稅,這個事情怎么處理?交過的稅怎么才能沖回來?
請問下上個月因?yàn)槎嚅_發(fā)票導(dǎo)致多交增值稅足以抵扣本月的應(yīng)交稅額,賬務(wù)上要怎么處理,附加稅還需要計提嗎
本月沖紅上月發(fā)票的金額大于本月銷售收入,導(dǎo)致本月銷售收入為負(fù)數(shù),如沖紅的金額為100萬,沖紅的增值稅和附加稅已交,這種情況報稅是要到稅務(wù)大廳里去報,1、增值稅留抵,那附加稅呢,怎么操作? 2、賬務(wù)處理上,增值稅可以沖紅,是轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出多交增值稅”科目還是“未交增值稅”科目借方? 3、賬務(wù)處理上,附加稅怎么操作呢,是直接記稅金及附加科目負(fù)數(shù)嗎?
根據(jù)開票及收到的進(jìn)項票,以及稅務(wù)賬上上期留底稅額,本月需要交增值稅,實(shí)際已無留底稅額 但是賬上還掛著一個科目:應(yīng)交增值稅-留底稅額 423 請問這個應(yīng)交增值稅-留底稅額要怎么處理呢?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
本月不用交稅 賬務(wù)也不用處理嗎
同學(xué)你好 沒有數(shù)據(jù),不需要賬務(wù)處理的