你好 賬上更正,申報(bào)表也要更正申報(bào)?
老師請(qǐng)問,因?yàn)橥税焉蟼€(gè)月開錯(cuò)的發(fā)票作廢導(dǎo)致收入增加需要交增值稅,這個(gè)事情怎么處理?交過的稅怎么才能沖回來?
上個(gè)月發(fā)貨了沒有開具發(fā)票,所以賬上做了無票收入并確認(rèn)了銷項(xiàng)稅,并且按無票收入申報(bào)了增值稅,這個(gè)月我們又要開票給對(duì)方,怎么做賬務(wù)處理與申報(bào)處理
老師,請(qǐng)問上個(gè)月增值稅記賬錯(cuò)誤,導(dǎo)致申報(bào)有誤,這個(gè)月可以直接賬務(wù)處理中紅沖回來么,增值稅上個(gè)月是作為無票收入申報(bào)的,這個(gè)月人家開了發(fā)票了,要怎么處理,謝謝
老師,請(qǐng)問上個(gè)月銷售貨物做了無票收入,并申報(bào)了增值稅,這個(gè)月發(fā)票來了要怎么處理
8月申報(bào)增值稅時(shí)因突然的無票收入繳納了2萬,但是賬務(wù)處理沒有做無票收入部分,導(dǎo)致有進(jìn)項(xiàng)抵扣金額,9月賬務(wù)處理時(shí),加入了上個(gè)的無票收入,但是這個(gè)月依然有進(jìn)項(xiàng)抵扣金額,怎么處理上個(gè)月繳納的分錄,以及保持最終的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣無誤呢?
老師請(qǐng)問稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅表格中的計(jì)稅依據(jù)一欄數(shù)據(jù)怎么算的
老師,公司里有5人,其中有一人的保險(xiǎn)費(fèi)全部都是公司交的,剩下4人的保險(xiǎn)是公司交部分,個(gè)人交部分。那憑證應(yīng)該怎么寫
老師您好!我想問一下,公寓出租可以開經(jīng)營租賃,房租租賃嗎
1.上年度銷售發(fā)票漏記一張,本年度會(huì)計(jì)憑證怎么補(bǔ)入。 2.上一年度重復(fù)計(jì)入收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做? 憑證:借:銀行存款48萬(沒錯(cuò)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入48萬(多記)
請(qǐng)教老師,國家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào),自2023年1月1日起至2023年12月31日,允許生活服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額,這個(gè)政策現(xiàn)在還有沒有了,謝謝!
老師,您好!建筑安裝企業(yè)的工程造價(jià)怎么做?
老師,我們?nèi)ツ觊_票給上游,現(xiàn)在要充紅,有沒有影響,我們是不是就多交稅了
老師,小規(guī)模納稅季報(bào)30萬免稅,如我公司小規(guī)模納稅,開了票額度40萬,專票開了20萬,普票開了20萬,專票開多少交多少,那普票按多少額度交稅呢
我們公司項(xiàng)目分包方是包工包料 發(fā)票是我們公司取得 平時(shí)他們把錢用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到公司賬戶 然后付出去購買材料 發(fā)票我們?nèi)〉? 這個(gè)個(gè)人的款后面要還回去嗎 還是怎么弄 寫個(gè)委托代采協(xié)議可以嗎
老師,公司是一般納稅人要開發(fā)票,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)票夠不夠用?