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1.上年度銷售發票漏記一張,本年度會計憑證怎么補入。 2.上一年度重復計入收入,會計分錄怎么做? 憑證:借:銀行存款48萬(沒錯) 貸:主營業務收入48萬(多記)

2025-04-28 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-28 17:26

你好,這個借應收賬款貸,以前年度損益調整,應交稅費,應交增值稅。 2重復計,就做同樣的分錄做紅字,然后主營業務收入用以前年度損益調整來替代。

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快賬用戶5674 追問 2025-04-28 17:46

問題1.貸:應交稅費-應交增值稅 會不會導致今年銷項稅增加與增值稅申報表不一致,因為是去年的銷項稅。問題2.做相同的紅字分錄有個疑問,借方銀行存款本來沒錯,做了紅字以后會導致銀行存款減少,是不是可以用 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入(紅字)

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齊紅老師 解答 2025-04-28 17:48

你好1,今年不一致是正常的。因為你要調整去年。只要期末對得上就行。 2,你重復記收入。第一次是借了銀行存款,第二次是借了應收賬款,是嗎?

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快賬用戶5674 追問 2025-04-28 17:54

問題2.因為收到款時忘記應收賬款中有掛賬,直接就做了銀行存款收取并未做貸方沖減應收賬款,所以問題2能不能做借:應收賬款紅字 貸:主營業務收入紅字

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齊紅老師 解答 2025-04-28 17:56

你好,可以的,最終調整后能對得上就行。

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你好,這個借應收賬款貸,以前年度損益調整,應交稅費,應交增值稅。 2重復計,就做同樣的分錄做紅字,然后主營業務收入用以前年度損益調整來替代。
2025-04-28
你好,現在的調整分錄是 借:以前年度損益調整—主營業務收入,貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-08-03
借:應付賬款 貸:以前年度損益調整 100 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 17 借:以前年度損益調整 80 貸:庫存商品 80
2024-01-14
你好,分開確認收入成本,稍等具體作答
2024-01-14
這個影響不大的,可以這樣賬務處理,不需要調整的
2022-11-14
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