若是有退貨,可以直接紅沖
我們現在還是小規模納稅人,以后會是一般納稅人,現在我們就要求別人給我們開專票,有沒有什么影響,在賬務上
老師,我們行業屬于代理公司,就是下游提供材料給我們后我們再開票給上游。我們2019年收到兩張發票,當時已經認證了,并且于2019年我們也開了對應發票給上游。現在2020年對賬,發現該發票沒有對應銀行流水。現在下游想要我們填制紅字信息表,但是我們已經開票給上游了,現在怎么辦呢?
老師,就是去年供應商有張發票少給我們開了9280元。但那張票我早已勾選做賬,現在我叫他補開9280他說不行,要紅沖去年那張發票。可以紅沖嗎,有什么影響沒?
老師,我們公司做了稅務登記,但是還沒領取稅盤,那么上游公司給我們開發票有影響么?
老師一月份開的發票現在還沒給我們打款,現在我開具負數發票,對我公司有不有影響,不然要多交增值稅
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我們交了稅怎么辦
我們去年交的稅怎么辦
可以留抵后期增值稅