增值稅看合同,不是看這個沖掉紅字發(fā)票,原則是需要交,
11月份銷售額500多萬、12月份500多萬又開紅字發(fā)票了、請問11月份的印花稅還需要申報嗎
老師一般人11月份開出30萬專票,12月份把30萬又沖紅了,12月份只開了30萬沖紅票,沒開任何票,那12月份的主營業(yè)務收入就是-30萬了,請問這樣可以嗎,報稅時填主表-30萬能申報嗎
老師,10月份的時候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報增值稅的時候應該怎么報呢針對這部份紅沖的專票,到時候還要進項稅額轉(zhuǎn)出,我11月需要多勾選進項發(fā)票嗎
老師,11月份異地完稅已經(jīng)申報繳納,11月份本地申報已抵減異地完稅金額,現(xiàn)在12月份紅沖11月份異地完稅的金額,12月份的申報表需要怎么填寫?本月申請紅字發(fā)票,做銷售退回嗎?
我們9月份銷售額是500萬元,成本是400萬,但是供應商只開了350萬元的發(fā)票給我們,還有50萬的發(fā)票在10月份才開,導致我們多繳納5萬多的增值稅,10月份我們的銷售額只有1萬元,那這10月份開的50萬元的發(fā)票還能抵扣嗎?9月份多繳納的5萬多的發(fā)票10月份可以申請退稅嗎
老師公司開展有獎銷售 顧客中獎了100不交偶然稅 能不能通過其他方式 不安偶然所得?
老師,那如果簽訂房租合同,是不是寫建筑面積和總價就好了,單價不要寫?
老師 公司進行有獎銷售 顧客中獎100元商品 個人不交偶然所得咋辦?
員工公積金繳費基數(shù)怎么計算
有銀行存款余額調(diào)節(jié)表模板嗎
您好,小規(guī)模納稅人收到上游的發(fā)票,(上游沒有提供出庫單),再把貨賣給下游,并開具發(fā)票給下游。 做會計憑證時,附件可以只用進項和銷項發(fā)票,及銀行回單嗎?不附出庫單.合同嗎? (能附的資料只有發(fā)票、銀行回單,合規(guī)嗎)
給別人做了幾套禮服發(fā)票開什么
代繳公司主體是什么,有模板嗎
老師你好,請問今年的繼續(xù)教育什么時候能開始學呢?影響今年的中級考試嗎。山西運城的
您好 秋林格瓦斯的稅務編碼是多少
按你的理解、我這個500多萬的印花稅是需要交了
是的,是的,沒有文件說開紅字不交 按規(guī)定是,
印花稅是行為稅,做了就要交
不過你這個是匯總交,看你們那邊查的嚴不嚴,不嚴,這個合并一起交扣除之后,這個不一定會查,看你們那邊,不交話,這個有后面稽查要求補稅風險,
正規(guī)是簽訂合同就需要開始交了,