同學,你好 可以填負數,申報試一下,如果不行,就需要去大廳申報
老師,請問一般納稅人以前月份開的專用發票30萬,工程只有15萬,購買方要我們紅沖了原來30萬的發票,只開15萬的,之前的發票他沒有認證,但是他說已經做賬了,不給回原來的開發票,這樣可以嗎?是直接紅沖就可以了嗎?
老師,我們是建筑行業,12月份開了有120萬左右的工程發票,但12月份又退回了9月份開出去的160萬的工程發票(因備注欄的項目名稱有誤),開了160萬的紅字發票,現在形成我們12月份的的銷售額為-30多萬,那我下個月申報增值稅時,該如何填寫增值稅申報表呢?
老師一般人11月份開出30萬專票,12月份把30萬又沖紅了,12月份只開了30萬沖紅票,沒開任何票,那12月份的主營業務收入就是-30萬了,請問這樣可以嗎,報稅時填主表-30萬能申報嗎
老師12月份只開了30萬的沖紅票,那么報稅填主表就是-30萬,請問負數能申報成功嗎
老師好,我公司是一般納稅人,10月時開了30萬的專票。在11月申報10月增值稅時已交稅了。11月尾的時候老板通知要把30萬的專票紅沖,紅沖了之后沒有再補開票,但是30萬是已到賬的了。現在12月了要報11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬,然后未開具發票填正30萬?
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發零售環節免稅農產品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現在聯系不到,開不上進項發票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業那里寫的是房屋建筑業,經營范圍里面有建筑安裝,空調銷售等很廣泛,現在我跟客戶簽訂一個賣空調的個體,我買進來空調再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
老師,第一季度從銀行貸款100萬元,還需要交印花稅嗎,小微企業免征印花稅吧,那還申報填上100萬嗎