您好!這個你按實際負數填,但是需要去稅務局上門申報
老師,我們公司11月份開了230萬的發票,交了增值稅。12月份這230萬發生了退票退貨。我們開了紅沖。12月份開正數票170萬。那我們12月份不需要繳納增值稅,申報表怎么填寫呢?
老師,我要開30萬普票,票面限額是1萬/每張,也就是開30張,然后申請升位,變成十萬一張。若下個月要紅沖掉這30萬,也就是30張紅字信息表,那3張十萬位的普票,能開嗎,也就是說10張開票信息表,能開在1張十萬位的普票上嗎,謝謝
老師一般人11月份開出30萬專票,12月份把30萬又沖紅了,12月份只開了30萬沖紅票,沒開任何票,那12月份的主營業務收入就是-30萬了,請問這樣可以嗎,報稅時填主表-30萬能申報嗎
老師12月份只開了30萬的沖紅票,那么報稅填主表就是-30萬,請問負數能申報成功嗎
老師請問下,上個季度開了一張30萬普通發票,這個季度紅沖了,本月申報自動顯示負數30萬,保存提交時,系統提示申報數據小于0,請核實數據或者聯系稅務機關?負數不能提交么?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
好的,謝謝老師
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