你好 這個分錄 是正確的?
我們是貨物運輸公司,支付給其他運輸公司的貨物運輸費,這樣做分錄合適嗎? 借:主營業務成本 應交稅費—應交增值稅(進賬) 貸:應付賬款
老師,請問我們是做貨物運輸代理服務,找公司幫我做了代理運輸,開給我們發票,我們付款給代理運輸公司,怎么做分錄?我付款就做了 借:應付賬款 貸:銀行存款 結轉成本:借主營業務成本,貸:應付賬款,總感覺第一步做錯了。應該怎么做呢,屬于服務類的,我沒有勞務成本這個科目。
借:主營業務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應付賬款-XXX公司 這筆物流行業結轉運輸費用的分錄是什么意思,怎么感覺有點亂跟工業商業很不一樣
我家是銷售鋼材的,賣出去鋼材,大貨車運輸,那這運輸發票怎么做賬,運輸發票都是月底統一開給我們,我拿著這運輸發票怎么做賬,直接借主營業務成本 應交稅費~進項稅 貸 應付賬款嗎,還是我要一一分配到對應的鋼材里,借庫存商品 xx 鋼材 應交稅費 貸應付賬款
大華機械公司兼營運輸業務。本月向外地新民公司銷售產品:①開具的增值稅專用發票上注明:A產品40件、單價2000元、價款80000元、稅額13600元,②合同規定運費由銷貨方負擔并由本公司運輸隊運輸,開具的增值稅專用發票上注明:運費3000元、稅額330;③貨已發出,全部款項對方承諾下月付款。應編制的會計分錄是()。A借:應收賬款93600,貸:主營業務收入80000、應交稅費:13600B借:應收賬款96930,貸:主營業務收入83000、應交稅費13930C借:應收賬款3330,貸:其他業務3000、應交稅費330D借:其他應收款3330,貸:其他業務收入3330
個體戶2024年經營所得個人所得稅匯算清繳需要補稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬—工傷保險100 借:應付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現在要改回來嗎?
公司缺成本費用票,老板想要找勞動派遣公司開發票,其實并不是真實業務,如果做到合同流資金流發票流三流一致,可以嗎?
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師,你好,請問單位出納到銀行轉賬電費給供電局,金額轉多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉,而是退回多轉的部分金額,同一個月發生的,這樣請問怎樣做會計分錄
公司是一般納稅人 24年計提所得稅,現在發現多計提,金額47.59 應該如何處理?j
老師,我們公司有部分廠房閑置,老板給他朋友商量,我們提供廠房設備,免水電費等,讓他朋友來制造,這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售,因為電費是電力公司全部開到我們公司的,請問我們公司不用于生產的這部分電費,可以計入銷售費用么?
老師這個題考的哪個知識點不會
但是錢已經付了,為什么應付賬款還是增加的呢?而且我看了我們會計并沒有再做其他的什么分錄
你好 錢付了再寫一個 分錄?? 借應付賬款 貸銀行存款?
好的,我知道了
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!