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某工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%。2020年2月,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)其上年12月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及應(yīng)繳納的增值稅進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題如下:(1)12月5日12號(hào)憑證:購(gòu)進(jìn)原材料一批,已驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票一張,注明價(jià)款20萬(wàn)元、稅額2.6萬(wàn)元。取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的運(yùn)輸業(yè)普通發(fā)票一張,注明運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元;取得裝卸費(fèi)增值稅專用發(fā)票一張,注明裝卸費(fèi)用2000元,稅款120元,款項(xiàng)均未支付。(2)12月12日42號(hào)憑證:銷售產(chǎn)品一批,開(kāi)出增值稅專用發(fā)票一張,注明價(jià)款10萬(wàn)元、稅額1.3萬(wàn)元,貨已發(fā)出;開(kāi)具普通發(fā)票一張,取得包裝物銷售收入33900元,款已收存銀行。(1)借:原材料211100應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)27020貸:應(yīng)付賬款—××單位238120(2)借:銀行存款146900貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000營(yíng)業(yè)外收入33900要求寫(xiě)出調(diào)賬分錄
根據(jù)下述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄【資料】首都公司2018年10月份發(fā)生下列銷售業(yè)務(wù)(1)向南方公司銷售A產(chǎn)品60件,單價(jià)500元增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)數(shù)30000元,增值稅銷項(xiàng)稅額5100元,另用銀行存款支付應(yīng)由購(gòu)實(shí)方負(fù)的運(yùn)雜費(fèi)1600元,貨已發(fā)出,貨款尚未收到(2)向北方公司銷售B產(chǎn)品50件,單價(jià)400元增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20000元,增值銷項(xiàng)稅額3400元,收到一張已承兌的商業(yè)匯票(3)預(yù)收東方公司訂貨款20000元存入銀行(4)向預(yù)收貨款的東方公司發(fā)出A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)00元,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款15000元,增值稅銷項(xiàng)稅額2550元,沖銷預(yù)收貨款,多收款項(xiàng)以銀行存款退還東方公司(5)月末結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,A產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元,B產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本250元(6)本月發(fā)生了應(yīng)由首都公司負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)3000元,款項(xiàng)未付
【例5-1】甲公司是一家主營(yíng)A產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司采用托收承付結(jié)算方式銷售一批A產(chǎn)品,并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,增值稅稅額48000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品由甲公司的運(yùn)輸隊(duì)運(yùn)輸并收取運(yùn)輸費(fèi),甲公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅稅額為320元,上述款項(xiàng)均尚未收到。該批A產(chǎn)品的成本為180000元。【要求】根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
老師,甲公司是一家主營(yíng)A產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司采用托收承付結(jié)算方式銷售一批A產(chǎn)品:并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,增值稅稅額48000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品由田公司的運(yùn)輸隊(duì)運(yùn)輸并收取運(yùn)輸費(fèi),甲公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅稅額為320元,上述款項(xiàng)均尚未收到。該批A產(chǎn)品的成本為180000元。【要求】根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
大華機(jī)械公司兼營(yíng)運(yùn)輸業(yè)務(wù)。本月向外地新民公司銷售產(chǎn)品:①開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明:A產(chǎn)品40件、單價(jià)2000元、價(jià)款80000元、稅額13600元,②合同規(guī)定運(yùn)費(fèi)由銷貨方負(fù)擔(dān)并由本公司運(yùn)輸隊(duì)運(yùn)輸,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi)3000元、稅額330;③貨已發(fā)出,全部款項(xiàng)對(duì)方承諾下月付款。應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄是()。A借:應(yīng)收賬款93600,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000、應(yīng)交稅費(fèi):13600B借:應(yīng)收賬款96930,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入83000、應(yīng)交稅費(fèi)13930C借:應(yīng)收賬款3330,貸:其他業(yè)務(wù)3000、應(yīng)交稅費(fèi)330D借:其他應(yīng)收款3330,貸:其他業(yè)務(wù)收入3330
老師,如果本年累計(jì)凈利潤(rùn)為100萬(wàn),未分配期末余額為80萬(wàn),那可供法人分配的利潤(rùn)是不是80-100*10%
老師就是一個(gè)小規(guī)模公司,是一個(gè)農(nóng)業(yè)公司,他們?cè)趫@區(qū)管委會(huì)那里租的房子在轉(zhuǎn)租給我們,去年的租金發(fā)票一直沒(méi)有開(kāi)給我們,我叫他們財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)票給我們,他們財(cái)務(wù)說(shuō)他們開(kāi)不出來(lái)這個(gè)發(fā)票,叫我登錄他們賬號(hào),自己開(kāi)發(fā)票,我這個(gè)會(huì)不會(huì)有什么法律問(wèn)題啦?還有就是我在電子稅務(wù)局里面,直接添加租賃項(xiàng)目就可以開(kāi)發(fā)票了嗎?還是需要做什么才可以開(kāi)發(fā)票啦?我也沒(méi)有開(kāi)過(guò)租賃發(fā)票!求指導(dǎo)!
老師,服務(wù)業(yè)的企業(yè)所得稅的稅負(fù)率,大概在多少啊
老師我進(jìn)貨價(jià)100塊含3個(gè)點(diǎn)的專票,售價(jià)110含13個(gè)點(diǎn)的專票,如何能掙到1-2塊錢(qián)一噸,怎么導(dǎo),有什么辦法
老師,服務(wù)業(yè)的企業(yè)所得稅的稅負(fù)率,大概在多少啊
有幾家企業(yè)能在納稅人狀態(tài)那邊搜索到是正常的 但是登陸的時(shí)候一直顯示納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤 無(wú)法進(jìn)行企業(yè)登錄 這怎么辦
小規(guī)模增稅免稅錄什么科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)股改中只看財(cái)報(bào)嘛?要不要看個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)和庫(kù)里發(fā)票數(shù)據(jù)的?
老師在電子稅務(wù)局里面,用法人賬號(hào)登錄進(jìn)來(lái),添加報(bào)稅人,添加人員信息輸入進(jìn)去以后,跳出一個(gè)需要掃碼,掃這個(gè)碼,是企業(yè)法人需要掃這個(gè)碼嘛?我用被添加人員掃這個(gè)碼,是認(rèn)證失敗的!
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年12月工資少計(jì)提400頓,該怎么做賬