同學(xué),你好 可以補(bǔ)計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,我10月工資計(jì)提比應(yīng)發(fā)少1834,11月工資計(jì)提比應(yīng)發(fā)多269,兩個(gè)月合起來少計(jì)提1565.現(xiàn)在只能做12月的賬了,怎么辦?
老師新年好,做了年結(jié)后發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了21年12月份的工資,該怎么處理
老師,查賬發(fā)現(xiàn)在23年10月少計(jì)提了一個(gè)月的工資,我是反結(jié)帳回去,計(jì)提改報(bào)表,還是做在24年呢
24年1月實(shí)際發(fā)放了23年11-12月工資,23年11-12月工資少計(jì)提了18000元,請(qǐng)問這個(gè)少計(jì)提的11-12月工資需要補(bǔ)提嗎?賬務(wù)處理怎么寫?請(qǐng)老師指導(dǎo)告知 謝謝
老師,去年12月有一個(gè)員工的工資沒有計(jì)提,現(xiàn)在發(fā)12月工資,怎么做賬?
老師我們把代賬的賬接過來了,把他的憑證全部錄入 我們系統(tǒng)還要操作什么
老師您好,個(gè)體戶開專票,做賬時(shí)計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好,我現(xiàn)在想查詢下3月開具的跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,這個(gè)怎么查
計(jì)提和企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用工資的是怎么寫分錄
公司機(jī)器維修不能取發(fā)票。可以按勞務(wù)報(bào)酬。報(bào)稅嘛。
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表研發(fā)合計(jì)金額是填賬上做的研發(fā)支出合計(jì)數(shù)嗎?我的全部是費(fèi)用化支出
老師,請(qǐng)問年底本年利潤是負(fù)數(shù)貸方,怎么做分錄呀
我們老板貨幣出資50萬,設(shè)備市場(chǎng)技術(shù)抵價(jià)40萬(設(shè)備25萬),合計(jì)90萬。股東貨幣出資30萬。抵價(jià)出資的這部分怎么記啊,借方科目記啥
請(qǐng)問,給個(gè)體會(huì)報(bào)稅,個(gè)稅經(jīng)營所得成本,及利潤是一年一清,還是要連上上一年的成本金額一起算上
我們廠區(qū)有一個(gè)廠房租給外地的一個(gè)公司做加工 我們能把電費(fèi)開給這個(gè)公司嗎 對(duì)方要不要變更經(jīng)營地址